您好,不就地缴纳,但是报表还是要报的。不过有一些可以直接零申报,你看一下您管理员的要求。

老师,A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表,是季报还是年报的时候有?还是备案要填的?
老师好,22年我们成立了一家分公司,当时不知道汇总纳税还需要做备案,23年才做的总分支机构备案,那22年分支机构的费用能汇总到总公司一起申报吗?
老师,分支机构已完成不就地缴纳的备案,那么季报时财务报表还需要填吗?
老师,分支机构办理了汇总纳税备案,其中备案的时候有一项选择“就地缴纳标识”,我选择的是,这种情况下分支机构也不需要申报企业所得税汇算清缴吧?
总公司、一个分公司(都是小规模),本月8号在税局柜台做了汇总纳税备案,总公司备案(就地缴纳选:是,有效期从2023年年开始),分公司备案(就地缴纳选:否,原因:不具备法人资格的分支机构,有效期从2023年开始),现在季度报,总公司登陆电子税务局需要报的有财报季报报表、企税季报报表,分公司登陆电子税务局同样也是财务报表和企税报表,那请问,是报表都需要填写各自的数据申报吗?那汇总的体现在哪?
老师,我想问问,我公司打算分红,我们的股东是公司,但是我公司,和控股公司都没人实缴注册已经,可以分红吗
从公司账户借款给其他公司,12月31号必要要归还吗?要是不按时归还那我们公司会面临什么风险或者需要缴纳什么税吗?
有笔10月份的账,工会经费 现在只计提了工会经费了,没有做缴纳工会经费那笔账,应该怎么办
公司请厨师做饭,按固定餐标结算费用,需要发票吗?厨房买调料是否必须有发票?
老师,我们是工程勘察服务公司,个人给我们代开的是建筑服务-其他建筑服务的发票,可以吗
老师买的新能源汽车,车购税是减免的,固定资产入账时,需要将车购税计算进去吗
老师 我们公司支律师事务所1万,票还未到,分录怎么做呢,等收到发票又怎么做?
老师,24年12月买手机开的专票,现在还可以报销吗
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月