同学你好 这个都可以的
老师,你好,请教个问题,就是损益类的科目冲减,是同方向红字冲减,还是反方向蓝字冲减,这个问题我一直搞不明白。例如,上月其他业务收入入多了,这个月冲减,那我是在贷方红字冲减,还是借方蓝字冲减?管理费用、销售费用科目又是怎样冲减的?
老师好,营业外收入 要红冲 是用借方 蓝字 还是贷方红字 还是都可以的
老师好,银行 利息收入 是借方 财务费用 红字 还是贷方 蓝字,是不是有的财务软件 只能借方红字 不然是取不到数 账不平。 有些软件 不管 借方红字 还是贷方蓝字 都是可以取数的
用友软件冲减主营业务收入,是在借方做负数冲减,还是在贷方用红字
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
贷方蓝字,本年累计金额不对了,是什么原因?管理费用是不是跟财务费用类似,冲减记贷方金蝶不行
同学你好 那就是软件设置问题