你们是查账征收还是核定 征收

老师,个税经营所得汇算清缴最终应退补税应该是要补点吗?不退不补刚好跟预缴相等可以吗?
这个是我申报的,我想请问一下 这个应该怎么填写呢,我是不是应该把个人所得税填写成22340.78元?
我想请问一下 这个应该怎么填写呢 我是不是应该把个人所得税填写成22340.78元?这个减免性质我应该选哪个呢
老师好,年度生产经营所得计算,比如收入1000万 预缴的税款2万,那么我最后应补应退税额为0,那么我的成本费用的金额应该是多少?计算公式是怎样的
老师,问下这个个体的经营所得应该怎么填写呢?最后本期应补退不是应该是0吗
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
这样报的是核定征收吧?
对的这个是核定征收
这个怎么报呢?
金额是这样算的=(112748.20-60000)*0.005-131.87同学,是上面的公式
我是说这笔经营所得就是需要缴税是吗?超多少需要缴税呢?按照什么标准算呢?
对呀,上面写的很清楚的