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请问老师,小规模纳税人,第一季度正数1%专用发票开了13万,负数3%专用发票开了11万,这怎么计算本期应纳税额减征额

2023-04-12 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 10:32

同学你好 按照冲减后的金额

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快账用户1695 追问 2023-04-12 10:35

税率不一样直接按照冲减后的对吗

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:39

同学你好 百分之三的填写对应的专票栏负数

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同学你好 按照冲减后的金额
2023-04-12
这个不应该的,你的这个应纳税所得额和应纳税额,它是成正比例的,即便你开支了红字发票,你的这个收入和这个应纳税都应该是要加上这个红色的这一部分来进行申报。
2020-11-05
您好那您开的1%的发票就不需要自己填写,你输入不含税收入你看一下,税额就是1%,减征的那里自动出数据
2021-10-12
同学,你好,你应该开的是1%税率的,所以减征额应该是2%计算的税额,由于专票加普票不够45万你是免税的,专票是必须交税,所以专票要交税,按一个点交,不含税的专票销售收入写到第一行和第二行,减征了2%的税额写到减征额那儿。一万的普通发票不含税金额写到十行就可以了。
2021-07-15
同学,你好 专用发票3%含税金额为120万元,你填在专用发票一栏 开具普通发票1%正数含税金额是390695元,普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元,按照净额填在12栏
2023-04-04
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