同学你好,麻烦你接着提问,谢谢。

王雁鸣老师请解答,做工资这个怎么做呢?也不是内部人员
请王雁鸣老师解答,电商主要侧向于商品,我这个财务分析,从哪种角度去分析比较好呢
找下王雁鸣老师,刚刚问题没咨询完,谢谢,转让款要交多少比例的个税
老师,还是刚才的问题, 备注,需要王雁明老师解答!
老师。还是那个问题! 备注:需要王雁明老师回答!!!
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师,就是你刚说的,应付账款那个差额,是多出来的部分做负数吗?
同学你好,是的,做负数处理,或者做营业外收入处理都行。
老师,再问一下你!!就是我们4月份才付的这个货款,咋个整,我内账。我能不能3月结转成本了,4月付的这个货款,我做进销售费用里面去
在吗老师???
同学你好,这样的话,3月按我说的处理,厂家发货时,借:库存商品,贷:应付账款,转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。下月付款时,借:应付账款,贷:银行存款等科目。差额,借:主营业务成本,负数,贷:应付账款,负数。
老板给我们钱的时候借:其他应收款 贷:其他应付款-老板 我们去拍的时候:借:其他货币资金 贷:主营业务收入 其他应收款-个人 收到商品:借:库存商品 贷-应付账款-厂家 结转成本:借主营业务成本,贷库存商品 下个月付款的时候,借:应付账款 贷其他应付款 主营业务成本-差额 贷 库存商品-差额
是这样吗?
是这样吗!
老师在吗?
同学你好,可以按你说的去处理的。
老师,有没有比较简单的,因为是内账,而且拍的这个产品我们上了好几个店铺不好区分
老师,内账可以在下个月付货款的时候,才结转上个月的成本吗?内账
同学你好,这种情况下,涉及的问题比较多,比如你的厂家发货价格,与厂家结算的价格,还有店铺较多的问题,简单的方法有,但是最后就乱了,最好区分清楚,不用简单的方法。
老师,内账可以在下个月付货款的时候,才结转上个月的成本吗?内账
同学你好,可以的,只要老板同意就行。
这个是可以的是吧
可以吗???老师
同学你好,这个是可以的。
老师。如果我们的酒是被老板送给别人呢。怎么做账
同学你好,借:管理费用-招待费,贷:库存商品。
老师。这个外账哈。之前有个财务不懂,本来店铺是绑的私人账户的,但是财务付货款的时候又用了对公账户转账!但是有没有发票咋个整!
同学你好,没有发票,可以按付款确定库存商品,企业所得税汇算清缴时,调整处理即可。
企业所得税,不是看利润表的吗!
同学你好,企业所得税是看利润表,但是没发票的成本费用,是需要做纳税调整的。