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固定资产一亿应该怎么样审计?这有什么具体的方法和步骤吗?或者是其他的要求,需要注意的地方

2023-04-12 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 11:03

同学你好:和普通固定资产审计是一样的哦 你可以先盘点固定资产

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快账用户9079 追问 2023-04-12 13:27

可以具体一点吗?

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齐红老师 解答 2023-04-12 13:34

去把仓库的货物或则公司的固定资产数一遍,和账本进行核对

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快账用户9079 追问 2023-04-12 13:45

那要是数量太大太多,这样不是不太好核对吗?

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齐红老师 解答 2023-04-12 13:55

想要很准确只能是这样审,也有些很空的条款,老师也发给你吧

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齐红老师 解答 2023-04-12 13:57

三、审计工作底稿编制介绍及相关提示 (一)执行“获取或编制固定资产及累计折旧增减变动分类汇总表,复核加计正确并与总账数、报表数和明细账合计数核对是否相符”程序 1、向客户索取或根据明细账编制“固定资产及累计折旧未审数明细表” 2、根据各账户余额,按房屋建筑物、机器设备、运输设备和办公设备等进行分类汇总,编制“固定资产及累计折旧增减变动及余额分类明细表” ,复核加计正确并总计与总账核对相符,并标注相应的审计标识。 提示: 如未审数合计金额与总账不符,应查明原因并作更正,必要时向项目负责人进行咨询,并作相应的处理。“审计调整”与“审定数”在该项目审定后录入。 (二)执行“了解有关固定资产的请购、核算、批准、报废处置等增减及日常管理方面的内控情况,必要时实施符合性测试”程序 收集客户有关固定资产的请购、核算、批准、报废处置等增减及日常管理方面的内控书面制度以及固定资产折旧政策,并适当地实施符合性测试。 1、形成收集书面制度及会计制度的记录 2、就所收集的内控制度及会计政策规定,实施符合性测试,形成测试记录 (三)执行“实地抽查重要的、新增的固定资产,确定其是否实际存在”程序 1、从客户设备管理部门取得固定资产台账,与财务部门的固定资产明细清单核对相符; 提示: 台账上一般包括固定资产编号,固定资产名称、数量、规格,取得的日期,取得方式,入账价值,存放地点,责任保管人等。 2、会同客户财务人员和设备管理人员,对照台账上固定资产的名称、数量、规格和存放地点对实物进行盘点核对(从账到实物,确认真实性),并将所盘点到的实物与台账进行核对(从实物到账,确认完整性),做好盘点核对记录,获取盘点清单 3、汇总盘点记录,统计盘点结果,形成盘点小结; 4、对盘点中存在的盘盈、盘亏情况,查明原因,形成追查记录。

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