你好 借以前年度损益 调整,贷应付账款
去年有给员工租房的房租费,当时房东说不能开票,就没有借其他应收款,今年房东说可以补去年发票,今年收到去年的房租发票怎么入账。
请问一下 我们去年法人自己垫资付房租费暂估的费用 今年到的发票 可以放在去年入账吗 还有法人到去年年底挂账了几万 可以拿他垫付的房租费也就是今年的发票冲去年的暂估成本吗
今年收到去年开的房租发票怎么入账,去年没有付款也没有计提费用。
老师,去年一年的办公房租到现在没有支付,也没有入账,可以入账到今年的费用吗?后面再去代开发票,是挂账房东吗,分录怎么写?
老师,去年一年的办公房租到现在没有支付,也没有入账,可以入账到今年的费用吗?后面再去代开发票,是挂账房东吗,分录怎么写?小企业会计
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
应付账款?房租啊,小企业会计
这笔费用是不是属于去年的?