同学,你好 贷方负数,就是借方正数,不用处理的

老师,之前的会计只做了流水账。现在我开始从本月建账,因为之前有好几个月的工资没有发,这个月我发前几个月的工资,怎么做分录呢?需要计提工资吗?还是建账时应付职工薪酬期初余额补充进去前几个月的工资金额吗?
如果连续几个月没有发放工资,但是个税正常申报缴纳,那么账务处理怎么做比较合适,目前是:借应交税费 贷:银行存款,这样应交税费就出现负数余额
老师,这是2023.3月建账的,3月没有发工资,个税有正常缴纳,余额为什么会变成负数呢,这个需要处理吗,要怎么解决呢。
老师,我是2023.3月建账,前面会计做的科目余额表只有主营业务成本,没有收入,季报利润表上,营业收入就为0,这个账要怎么调呢
CPA的报考方式有职称,填什么呢老师,我这边上次咨询个税(工资薪金所得)更正申报,然后我1~3月都更正申报成功了,其中,有一位员工,1月工资2500,2月份5000,3月份工资10000,但是个税依然是0,这正常吗?,按说要缴纳个税不是[破涕为笑]
一般这是什么原因导致的呢
同学,你好 一般是之前做了负数分录