你好,我们这边一个人一年最多可以开300万。

个人到税务代开劳务发票给A公司,如果代开5万元,需要缴纳个人所得税劳务报酬多少呢? A公司收到了代开劳务发票,直接计入那个科目呢?还需要申报个人所得税?是不是A公司有了代开的劳务发票就可以不用申报民工工资?
老师,我们公司是建筑劳务性质的,给临时工以工资形式发放劳务费,请问1、多少钱以上需要代扣代缴个人所得税?2、如果工人不愿意开具发票是不是不能税前扣除?3、因为是临时工人,数量太多了,公司如果不申报个人所得税会有什么影响呢?
老师,我们公司有需要安装的业务,找的安装工是个人,他找税务局代开了2万多的劳务票,上面有备注次月15日前代扣代缴个人所得税,未按规定不能作为所得税前合法有效扣除凭证,如果代申报需要代缴多少税(款已经全额给安装工了,他也不同意要扣税)?如果不代申报,会影响我们企业明年汇算清缴时多少钱?
公司个税已经申报了,现在想多做点工资抵减所得税,不能更正个税表,可能要找其他人代开发票,请问这些代开发票的个人是否需要交税呢?是否有限额的,未超过多少不用交税的呢?
请问去年为员工代扣申报个人所得税,其中两个月数字有误少算了一万六千多,现在更正申报了,电子税务局显示需要补交税一千多元。更正后的金额在员工手机上的个人所得税app上也更正过来了,但是员工汇算清缴时没有发现需要补税的情况,这是为什么呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
如果开劳务报酬的增值税1%,附加税6%,个税20%-40%。
请问个人是在没有其他收入的情况下,是不超过6万是免税的,超过6万的部分按20%-40%来交个税是吗?
超过的按照工资来,比如九万六的话,就是按照三万六乘以3%,按照这个来。
预缴和汇算清缴的税率不一样。
老师,我有又有点不明白您说的这个20%-40%的税率?这是汇算清缴的吗?
20%-40%是预缴的税款,汇算清缴的时候,年累计收入6万以内可以免,超过的话,它的税率是按照工资表,工资表的知道吗?
预缴和汇算清缴的税率表不是一个税率表。
嗯,工资薪金的知道,意思就是我现在代开6万,会要要求企业代缴20%.如果个人全年没再有其他收入的话,汇算清缴时会退还预缴的,如果超过收入6万,这个6万加上超过的部分一起按工资薪金的税率表来计算,多退少补的,请问是这样理解的吗
对的,是的,是这么理解的。
好的,非常感谢您的耐心解答
不用客气,工作愉快。