咨询
Q

老师,请问一下法人用自己的钱到大厅交社保分录怎么写,谢谢

2023-04-12 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 13:53

你好是给公司交社保吗?

头像
快账用户3537 追问 2023-04-12 13:56

是的,公司一直零申报,法人也没申报工资的,上个月法人自己用他钱到社保大厅买了社保,是给公司交的

头像
快账用户3537 追问 2023-04-12 13:56

到时钱要还给法人的

头像
齐红老师 解答 2023-04-12 13:58

你好,借管理费用,社保费,公司部分,带其他应付款。

头像
快账用户3537 追问 2023-04-12 13:59

工资这块就不用管课,是吗

头像
齐红老师 解答 2023-04-12 14:00

你好,工资这块是工资这块的分路。跟这个事情是两回事。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好是给公司交社保吗?
2023-04-12
你好,你们单位需要还钱给个人吗?
2023-04-12
借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬 确认收入时(按餐厅正常售价计算): 借:应付职工薪酬 —— 职工福利费 贷:主营业务收入 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(若为一般纳税人,需计提销项税) 结转聚餐对应的成本(如食材、人工等): 借:主营业务成本 贷:库存商品(食材等) 贷:应付职工薪酬(聚餐服务的人工成本)
2025-07-24
您好,借:银行 3000 代:其他应付款 3000 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬—社保(单位) 交社保 借:应付职工薪酬—社保(单位) 其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款
2025-04-12
您好 请问计提的是单位部分社保跟员工扣个人所得税前的工资 对么
2023-10-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×