你好!通过以前年度损益调整科目可以不用调整报表期初金额
老师,我想调整一笔以前年度多记帐的费用,今年调整,不影响所得税,不需缴纳所得税,去年公司亏损,我是不是只需要将以前年度损益的余额直接转入未分配利润。那么,去年的报表需要调整吗?还我今年1季度的报表也要调整吗?
老师,请问有关以前年度损溢调整的问题,去年费用今年报销然后做在以前年度损溢调整,不能影响今年的损益也不能影响去年的损益,所得税还多交了,为什么要这样做?
我们公司去年是小微企业,但是今年接到通知有应付账款负数需要调整,需要更正去年的季度报表。因为是连续亏损好几年了,整体不影响损益,但是为啥税务局让调整去年的所得税汇算,说影响了以前年度补亏,没听懂啊老师,为啥要调整呢
老师,今年的以前年度损益调整数据影响到去年的利润总额了,需要更改去年的所得税汇算清缴报表吗?
老师您好,今年对去年损益类的科目有些调整,所以用到了以前年度损益调整科目 ,比如管理费用少计提了,于是,做了借:以前年度损益调整,贷,银行存款,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,现在我要做去年的年报,那么年报的报表需要改吗
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
哦,不用调整报表啊
那老师,如果影响所得税,就是需要缴纳所得税了,是不是,就要调整报表了?
你好!做凭证不用调整期初金额,只是资产负债表和利润表勾稽关系差这个金额
不用去改资产负债表和利润表对吧
你好!是的,不用单独修改
哦好的谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评