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2018年转出进项税额1万,增值税申报表有申报转出,记账未记录借成本费用,贷应交税费-应交增值税(转出进项税额),这种需用补税吗?

2023-04-12 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 14:38

你好,需要的,你的增值税需要补。

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快账用户3085 追问 2023-04-12 14:39

是不是应该补企业所得税呀?

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齐红老师 解答 2023-04-12 14:42

进项转出需要缴纳的是企业所得税,你的费用增加了,影响你的企业所得。

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快账用户3085 追问 2023-04-12 14:46

需要补缴多少企业所得税呀?

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齐红老师 解答 2023-04-12 14:50

你好,企业所得税不需要补的,你没有减少成本费用。

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齐红老师 解答 2023-04-12 14:50

你这个是发票不合格还是怎么了?

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快账用户3085 追问 2023-04-12 15:00

发票失控了

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齐红老师 解答 2023-04-12 15:02

你好,所得税需要调整的,需要纳税调整。

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快账用户3085 追问 2023-04-12 15:02

是不是纳税调减呀?

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齐红老师 解答 2023-04-12 15:05

调增,增加利润,减少成本费用。

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齐红老师 解答 2023-04-12 15:05

调增调减是针对利润来的。

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相关问题讨论
你好,需要的,你的增值税需要补。
2023-04-12
同学你好 这个不对 应该是进项和销项分别结转到转出未交增值税 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2025-05-19
后面不需要什么分录了的
2022-12-20
您好,直接借:管理费用贷:应交税费-增值税进项税额转出,借:应交税费-增值税进项税额转出贷:银行存款
2024-06-13
 你好 ; 不对哦 。 借管理费用- 福利费; 进项税贷  应付职工薪酬-福利费;  借   应付职工薪酬-福利费; 贷银行存款 。 结转做 :借管理费用-福利费贷进项税转出 。 然后在做结转分录的 ;       借销项税      ; 进项税转出  贷  进项税       应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ;  结转 : 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税  ;次月缴纳 借  应交税费-未交增值税  贷银行存款  
2022-03-14
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