那就是预收账款的意思,不调整也行。
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
应收账款余额在借方负数,应该调到预收账款的贷款吗?
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
预付账款借方余额调到应付账款借方。预收账款的贷方余额调到应收账款贷方这样对吗?
报送的资产负债表,应收账款贷方的调到预收账款,其他应付款借方的调到其他应收款借方对吗?必须要将负数调节吗
但是不调整报表中应该账款为负数
那您就调到预收账款里,然后正常填报表。
分录应该怎么写呢,应收账款是借方-10万,不知道怎么写
不用更正分录也行,报表就是分类重,分类填写,填写在预收账款里。