您好,不对的,负债表是期末余额,不是本期发生额

如果应收账款的坏账准备期初有贷方余额!本期也有发生额!那要算资产负债表应收账款期末余额应该怎么算呢
老师,应收账款的期初余额1900,本期借方100,贷方200。预收期初余额1000,本期无发生额。预付账款期初6000,本期借方:2000,贷方2600。那么资产负债表的应收账款 预付款项 预收账款 分别怎么填?
按照这个余额表,资产负债表上的应收账款应该是,应收账款借方的本期发生额+预收账款借方的本期发生额,资产负债表的预收账款金额应该是,预收账款贷方本期发生额+应收账款本期贷方发生额,对吗
老师!我手工填资产负债表,应收账款取数!我是把应收账款的借方发生额总数加上预收账款的借方发生额总数想加填了!预收账款的取数是,预收账款的贷方发生额加应收账款的贷方发生额相加填列是吗!谢谢
房地产开发企业 12月开具办证发票 房子已经过户了 何时去税务减少12月开具发票的土地面积
老师,我公司4月份销售自用二手车按含税收入20万申报的,11月税务机关核查说交易价格偏低,给核定了78万,让再补58的含税收入。请问11月我账务该如何处理?
给国网电力公司交了4000元电费,收回的发票有零有整比这个数大,应该怎么做账?
我们贷款利息费,银行这边一般是开票还是不开呢?入股开普通发票他们按多少来收税
老师,我公司4月份销售自用二手车按含税收入20万申报的,11月税务机关核查说交易加个偏低,给核定了78万,让再补58的含税收入。请问11月我账务还如何处理?
老师,您好!麻烦提供一份民办大学应付及预收款项的管理的文件制度,谢谢
老师你好,我想问一下我们之前每个月发给员工的工资不足5000,现在要补发之前每个月欠的工资,之前没有填个税专项扣除,现在补发工资的话超过了,这个要怎么处理,是现在填上会抵扣吗
老师,建筑施工企业(地基基础专业分包),现在总包要求人、材、机分别签合同,营业执照经营范围无材料销售,可以给总包开材料发票吗,谢谢
老师,我们客户已经要求开发票出去了,但是供应商还没开发票给我们,因为我们不打款,如果月底供应商不开发票进来,我们也只能先做暂估了吧?毕竟收入都已经开出去了
请问老师我们上个季度有盈利弥补了以前年度亏损后交了企业所得税,这个季度还有盈利的话,以前年度亏损那栏还需要填吗