你好,这个不用单独做分录。

老师,我们是一般纳税人,采购货物取得增值税专用发票,本月不去勾选抵扣,怎么做账务处理?还有就是我们每个月取得的进项比销项要多,会存在留抵的,月末结转业务账务怎么处理
一般纳税人,进项留抵退税账务处理
请问一下我6月份进项比销项多 有留抵税 那6月份怎么做会计分录?
您好,我咨询一下,我这个月不想交税,用进项税递减了,进项多了100多,我也认证了这么多进项,现在税务一般纳税人主表上期末留抵税额有100多,我账上怎么做分录,需不需要体现这个期末留抵税额?
一般纳税人,进项税比销项税多,那多的进项税用作下个月留抵,怎么做账务处理
老师,请问汇算清缴已提交申报,还能重新在系统里面做修改吗?(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师)谢谢!
老师,我新面试了一家劳务派遣公司。他是差额征收的,这种公司的话会有什么风险吗?我要怎么去来辨别?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
公司对外打投资款 分录怎么做呢
老师,您好,请问公司收到政府的车辆报废补贴和更新补贴,该如何做账?
老师,国债的到期收益率已经包含了通货膨胀率了么?
老师,请问社保已经申报提交也划款了,当月又有新员工想缴纳社保,还可以再重新提交社保吗?(朴老师
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
那我这个月开了销项票,销项税比上月留抵的进项税多,怎么做会计分录
你好, 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
申报增值税的时候,显示减免了一些城市维护建设税,这个怎么做账务处理
这个借,应交税费,应交城建税,贷,营业外收入,减免税额。