你好,房租的话是5%的税率。

我们是小规模,开票是1%,增值税报表让填3%,请问利润表营业外收入是按1%填,还是3%填写?
您好老师!公司是小规模纳税人。收到主营业务收入开销项发票,请问销项税额是按3%还是1%的税率征收呢?
老师,我们是收房租为主营业务收入的,是小规模纳税人,开发票是开1%还是5%,我填写的申报表,默认的税率是3%呢
老师,小规模纳税人,主营业务的收入的开票税率是3,开具普票按1%,增值税申报是按1%,那开专票税率是3%还是1%,增值税申报按1%还是按3%申报
老师:小规模纳税人发票上的税额为1%,纳税申报表的税额为3%,那我们做账时要1%还是3%?做会计分录时,税额一定要计入营业外收入?还是可以价税合计一起计入主营业务收入?
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
但是申报的时候 默认免税的是免3%的税额,那我开发票是开5%吗,到时候申报会不会不一致 申报失败
对,这个房租肯定是5%的税率。