没有做税金及附加是吗?

去年印花税补交税额的时候,直接借应交税费印花税贷银行存款,现在应交税额印花税科目余额未负数,我要怎样调账呢
老师好六税两费1、2月全交了,现在减半征收,后期抵减如何做账,前期印花税借:税金及附加100,贷:应交税费-印花税100;交税时借:应交税费-印花税100,贷:银行存款100,现在减半征以前多交50如何抵减后面印花税
实际工作中印花税是不是不计提,直接在缴纳时记账,借:应交印花税 贷:银行存款
印花税之前记账时直接记的 借:应交税费 应交印花税 贷:银行存款,现在发现当时没有计提,现在如何更正啊!
印花税之前记账时直接记的 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款, 现在如何更正这笔账?
老师好,一家售电公司,2024年与一家客户签订了售电合同(事业单位),合同期限3年,执行一年后因售电公司原因终止合同,客户日常电费都是直接交给国网的,国网开发票给客户。现在售电公司要赔偿客户违约金,客户收违约金需要开具发票吗?这个业务是否属于新增值税法中与交易无关不需要交税的情况(非价外费用)?
老师,我们是分公司,汇算清缴股东名称写法人还是总公司名称?
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,受托为乙公司加工一批烟丝,乙公司提供的烟叶成本49 140元,甲卷烟厂收取含增值税加工费2 436元。已知增值税税率为13%,消费税税率为30%,甲卷烟厂同类烟丝不含税销售价格为75 680元,乙公司同类烟丝不含税销售价格为78 000元,计算甲卷烟厂该笔业务应代收代缴消费税税额的下列算式中,正确的是( )。老师,这道题不明白
老师好,企业2014年成立注册资金2000万当年实缴到位,后股东用在建工程房产继续投入3000万,当时会计把这3000万记入资本公积,去年做减资,减资后注册资金为300万,现在股东账面欠企业2000多万,如何把资本公积3000万和减资1700万合理合法拿出来,让账面股东不再欠款
老师:出售旧车冲的是固定资产清理,但必须得报增值税,导致申报的增值税销售金额与申报企业所得税里的营业收入金额对不上,这样可以吗?会被税务局查吗?
我新来一个月的会计老总让我清理往来挂账,今天他直接通知我们主管去取现金30万,他应该是给客户送礼或者其他备用,主管直接去取,但是这现金就这么趴着,我们主管管别的公司,现金在账上趴着,老总回头就质问我怎么处理现金,又挂账增加,但是不叫上我们主管说,我如何处理?人家主管不说不能取现,我能直接说吗?
老师,你好,工厂一批旧设备 ,需要出售,应该怎么定价?之前买的是新的,进项已抵扣,还在计提折旧中
定期定额的个体户变成查账征收的个体户了,怎么在电子税务局系统申请变回定期定额
老师今年小规模纳税人增值税发票是按1%开还是3%开
您好!老师麻烦问一下我们异地工程施工预交增值税我按照2%预交,按照一般企业预交的,昨天刚刚付款,今天甲方说我们预交税额和税率不对,要按照开票税率3%预交,少交1%的税率,我找税务局要钱退款重新预交,税务局不同意退税,这个事情给的解决发法是,在补交1%的税率,1%我已经缴纳在我们当地了,您看这个事情怎么处理头大。
借以前年度损益调整贷应交税费、印花税。
没有诶所以现在不知道如何更正这笔账呢
好,上面给你写了分录,可以补集体的。
按您说的这个分录更正完了之后 再补记借 税金及附加 贷 银行存款是吗
借以前年度损益调整贷应交税费印花税,我不是给你写了分录。
哦哦 直接一笔就调过来了啊
对的,是的,是这么做的。
好的好的 明白了 感谢您啊!
不用客气,工作愉快。