你好,是的,是需要缴了印花税

信息技术服务*软件服务费征印花税,按技术合同吗
发票开具的信息技术服务*软件服务费和信息技术服务*系统集成服务。需要缴纳印花税吗?
你好,开专票应该开信息技术服务*技术服务费但是开成信息技术服务*信息系统服务费,可以么
信息技术咨询服务;软件外包服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;,请问老师这些适合按什么税目进行开票
老师您好,开具发票的内容是信息技术服务-技术服务费,结果开票小姑娘开成,信息技术服务-信息系统服务,可以吗?
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
24年收入27万,已交个税1.7万,赡养老人3000未填报,如果补填会退多少税?
实操课只是教会我们正确的账应该怎么做,但是实操课案例太完美,要进项有进项,要销项有销项,现实中做账他就不是那么一回事儿,经常不是没有成本票,就是进销不符。
按哪个项目缴纳,税率多少
你好,技术合同是万分之三。