你好 可以啊,这个税就是另外算的

老师您好,请教一下您。关于合同定价问题,我们是建筑工程有限公司,给私人别墅提供建筑工程劳务,因为签订了合同金额是655934元,未说明是含税与不含税,现在业务需要我们开票给他,愿意多给12%税点,请问我们原本开票增值税税点是9%,假设原本合同金额为不含税金额,那么加上9%税点,定价价税合计就是714968.06元。 因为上面说业主愿意给12%税点,我该怎么定价才能让我们利益最大化?
老师您好,请教。我们是建筑工程有限公司,与客户签订了合同原本是不含税价655934元,现在客户说需要开发票,同意另外支付税点12%,金额是655934*0.12=78712.08元,但是我们实际开票是9%,也就是54159.69元。 我是按哪个金额开票呢?
老师账上暂估100万,合同签订的是不含税,对方给我们开普票,他是按合同开还是含税总金额
老师好,请问合同签订是不含税金额14000元,对方开发票按3税率,开具14420元的免税发票。请问税务如何处理做账?资金如何支付?
老师 您好 我是做工程的,合同签订金额含税价130800元,9%的税率,不含税金额12000元,我给对方开12000元的专票可以吗
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
委外加工合同印花税税率多少
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
本月个人所得税已申报缴税发现7月份漏报一个给个人的劳务报酬怎么办
老师,我们内账卖价全部入营业额,买价进成本,没有过销项税额、进项税额,但我需要计提增值税,请问分录怎么写?
老师想问一下,去年暂估的一次收入,多暂估了2分钱,今年开发票出来要比去年暂估的金额少2分钱,这个怎么把科目结平么呢
老师请教小规模纳税人增值税3%减按1%,减免2%部分要做会计处理吗?
你好,我们内账没有设销项税,进项税,但每个月要交增值税,请问分录怎么登记?
一般纳税人享受的是简易征收3%的税率,不可以有进项抵扣,那取得的发票有专票需不需勾选
我不太懂 老师具体讲一下
就是你把价税分开来计算的
我开出12000元,对方会给我打款130800元吗
是的,对方要打13万过来的
这样的话 税率是由哪方承担呢
默认是你们来承担的
那我应该开130800元的票的吧
那你这个就是含税的了
我开了120000元的 对方实际给我打款120000元
如果我开130800元的票 我会收到130800元 考虑上各种税费比起收到12000元 我更划算吧
那你要向对方要钱啊