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22年已结账,23年1月收到1张跨年的350万劳务成本票。这张票怎么做分录,企业所得税汇算如何调整这个金额

2023-04-12 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 22:06

你好,这个属于2022年的成本吗?那你当是做了成本没有?

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相关问题讨论
你好,这个属于2022年的成本吗?那你当是做了成本没有?
2023-04-12
您好,这个发票业务是哪年
2023-04-12
你好,这个属于2022年的成本还是2023年的?
2023-04-08
同学你好,现在报22年财务报表和所得税汇算清缴的时候不用管它。不需要调整22年财务报表,汇算的时候300多万的劳务票,不用填写,因为没有付款。
2023-04-08
你好,正常2022年的时候,你期多了,你得调整之前的申报表才行,等于减去之前申报表的成本数
2024-12-20
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