您好,是按照5259收款和开票的嘛?

老师你好!我公司是做销售的。签订合同后,施工期间对方公司付款我公司要开发票。这样陆陆续续按合同价已开出全部金额发票。工程竣工后与对方公司做结算,最终按实际结算定案付款。最后实际结算金额比合同总价少。已跨年3年之久。这种情况多开的专项发票金额。账务怎样处理,科目怎样做,请老师指点谢谢
我司跟A公司签订了一个结构加固工程专业分包合同,今天项目那边才告诉我,年前让B劳务公司代支付工人工资里有一批工人工资4万,是我们跟公司A签订了专业分包合同的的工人的。但这批工人工资当时给了B劳务代发了。想问一下这种情况下,我们跟A公司的账务如何处理?发票怎么处理?我们还能收A公司发票吗?
请问老师:我们公司跟分包公司签的合同是5295元,结果最后结算的时候工程部报的是5259,结算报告已出,这个差额怎么做账务处理?
老师,请问我们公司跟物流公司签订了快递收发合同,然后帮A公司代发货物,但是物流公司是跟我们公司开票结算这个物流费的,那这笔费用我要跟A公司结算的时候,应该怎么开票做账呢,或者说要怎么操作才是合规呢
我们是工程分包班组,跟公司扣除管理费确认结算价,项目因为纠纷公司跟甲方打官司最后胜诉了,需要付一笔律师诉讼费,我们作为分包单位,在申请结算款时,公司是按扣除诉讼费后的金额转账,我这边是按扣除诉讼费后的金额作为内部结算价吗
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
付款和发票都是按5295来的,只是最后出的结算书是5259
您好,那这个差额还会退回来嘛,不退回金额不大可以放在营业外支出。
不会退了,那请问老师要是放在营业外支出里二级科目该怎么写啊
您可以放在其他,摘要备注清楚事由,如果想更加明细可以放在多付款项。
好的,谢谢老师
不客气,如果您的问题得到解答,可以给个五星好评,感谢您的支持!