您好,就是你们压根就没票吧

请问老师, 1,我们公司是贸易公司,作为购买方,收到上家销售方垫付的一张物流公司开具给我们公司的物流发票,请问我怎么进行会计处理。 2,我们作为销售方要把货物及这笔物流费转给下家应该怎么开具发票和进行会计处理,我们公司也没有开具物流发票的资质。
老师,我想问一下我们公司跟承包公司签订了合同,种植农作物全包,承包公司给我们开了农作物种植的发票60万,请问收到这笔发票的财务处理是怎么做的?
老师,请问我们公司跟物流公司签订了快递收发合同,然后帮A公司代发货物,但是物流公司是跟我们公司开票结算这个物流费的,那这笔费用我要跟A公司结算的时候,应该怎么开票做账呢,或者说要怎么操作才是合规呢
我们公司跟国内一家公司签订了合同(从未涉及过出口),但是货物是我们,运输也是我们,然后需要出口,合同里说明了报关及出口退税需我公司处理,请问该出口的话我们需要怎么个流程操作?
假如我们跟A公司签了运输合同,然后自己没有车,就转业务给B公司帮拉,然后我们开票给A公司,跟A公司结账;然后B公司再开票给我们,我们再付B公司运费 ,目前经营范围只是普通道路运输,往后如果想这样操作,那我们经营范围需要补怎么呢
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
就是物流公司给我们公司开了这笔物流费的票,但这笔费用实际是A公司产生的,就想问这个要怎么处理
等于说,你们直接做费用就可以
我们直接把这笔物流费做费用就行吗 ,不用给对方开票了吗
嗯对是这个意思的
我们如果要找A公司收取这笔费用,要不要给对方开票,如果要开,开什么类型的发票
开,那样的话,你们只能开服务费的
如果不问A公司收钱的话,那这笔费用是不是要做营业外支出,还是啥
嗯对是这个意思的