您好,现在是这样的,可以作为统一两份分录的

老师,税务里面给我们公司核定的增值税税率是6%,我们开出去的发票是9%,现在怎么处理也?机器设备安装和销售
请问老师,我们公司有一个项目,合同内容是设计服务,税率6%,然后这个项目需要分包出去给别的公司安装,对方公司要给我们开9%的安装服务发票,这样可以吗
老师你好,我们公司是生产并销售设备的,一般纳税人。 现在客户那边的设备要更换零部件,我们的零部件是外采的,安装时我们自己的人去安装。 请问这个是兼营还是混合销售?税率怎么定呢?
老师,我们公司是安装公司,经营范围也有销售货物,核定增值税是工程服务9%,公司现在新签的一项安装工程合同,公司自己采购钢结构,变压器等,然后给客户安装,这样购进货物发票增值税是13%,开出的发票是工程服务增值税9%,可以直接抵扣13%的增值税吧?
公司做光伏电站安装和销售税率13%,但是我们找劳务公司招人干活儿给我们开出来得票最多6个点的税,这种情况税店相差这么多怎么处理?
是不是每一份发票都需要合同呢?
老师,公司每月都有退回的个人部分社保,要怎么写分录摘要才是最安全的?
请问债务人以存货抵债是否需要确认主营业务收入?谢谢
老师,是不是要在电子税务局增加扣社保和医保的账户,到时候每月自动扣款
老师,你好,我们出口退税首单缺电费发票,税局要求我们代开电费发票,我们怎么去代开,关键拿不到房东的授权委托书
我们公司卖了1辆车,卖了5万元,增值税申报在哪里填这个销售额,
什么情况下归属于母公司所有者的净利润是正数,少数股东损益是负数
老师,公司卖奶,纯奶9%的税率,酸奶13%的税率,对吗
老师,你好想注册一个代加工的公司,能开13%的票,注册一个什么性质公司更好
老师您 好,请教一下,我们25年11月份出口一批货物,率汇为7.0867: 1、报关单信息如下:成交方式:CIF价,保费率:0.009、美元总金额为:13361.98 2、开发票: 保费美元=13361.98*0.009=120.26 FOB美元价=13361.98-120.26=13241.72 FOB人民币=13241.72*7.0867 =93840.10 3、我现在报申报出口免退税, 我导入报关单后,到第四步,填写明细表,这里显示美元离岸价13325.74,人民币离岸价:94435.67,怎么跟我开发票时算的美元离岸价,人民币离岸价不一样的呀, 我是不是要手动改为跟发票一样的金额呀
没明白您的意思
就是你现在不是开到9%的税率吗?可以去重新申请。
重新去税务局的申请核定为9%的税率吗
我可以就按6%的税率开票吗?
嗯对是这个意思的
我这个到底是以哪个税率为准呢?
这个其实是属于9%的这个
我这个月增值税申报的时候只能填报在6%栏次里面,但是税率是按9%填报的,有问题没
这个是没关系的哈
我现在必须去税务局申请重新核定税率吗
可以到申报万再去的
我们公司还有经营的单独的劳务服务,这个按什么税率来开票呢
是建筑劳务吗还是啥
加工装卸
这种的话,其实是属于13个点了
有时候又会只提供机器设备安装服务,这种应该是6%的税率是吗?我这个需要开几个税率的发票,这个需要去税局申请,还是我自己按照业务的种类自行分好税率就可以了?
其实自己分类就可以了
好的,谢谢老师!机器设备的纯安装服务按6%开票对吗
嗯对,早点休息的哈