你好 1,借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 借;原材料,贷:在途物资 2,借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程,贷:原材料 借:固定资产,贷:在建工程 3,借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
(供)甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。第1空:第2空:第3空:
18 日,收到欣欣公司发来的 B 材料,增值税专用发票上注明:数量 2 000 千克,单 价 30 元,价款 60 000 元,税款 7 800 元;欣欣公司代垫运费并转来承运单位开具的增值 税专用发票上注明:运费 2 000 元,税额 180 元。材料已验收入库,款项尚未支付。
1、甲公司从南方公司购入B材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价60 000元,增值税7 800元;运费单位增值税专用发票注明:运费2 000元,税额180元;装卸单位增值税专用发票上注明:金额1000元,税额60元。甲公司从南方公司购入的B材料己运到并验收入库。写会计分录 2、ABC公司于1月10日购入一台需安装的设备,用银行存款支付下列款项: 设备买价200 000元,增值税26 000元;运费价款3 000元,税额270元;保险费价款2 000元,税额120元。安装过程中 领用原材料2500元。1月20日,设备达到预定可使用状态,交付使用。写会计分录 3、甲公司从南方公司购入B材料一批,转来的材料采购增值税专用发票上注明:买价60 000元,增值税7 800元;运费单位增值税专用发票注明:运费2 000元,税额180元;装卸单位增值税专用发票上注明:金额1000元,税额60元。全部款项己用银行存款支付,材料尚未到达。写会计分录
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
请问老师,一般纳税人企业收到的代订机票的发票是普通发票,能抵扣吗?如果能填增值税报表的哪一栏,谢谢
我在计提所得税费用时,其他的损益结转完了以后,我又计提的所得税费用。填利润表的时候这次计提的所得税费用要填上吗?
老师,进项税有余额怎么转出啊
什么叫可结转以后年度弥补的亏损额?他的意义是什么
老师,新开办企业,在一网通办理,有个人员信息,手机验证码是要去哪里认证的吗