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2×22年2月25日,华夏公司购入一批原材料,材料已验收入库,但发票账单尚末到达企业。2月28日,发票账单仍未到达,对该批材料估价10800元入账。3月01日,红字冲销。3月05日,发票账单到达企业,增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税为1300元,以银行承兑汇票支付货款。(1)2月28日,暂估入账的会计分录为借(①),货(②)。(2)3月05日,收到增值税专用发票的会计分录为借(③),借(④),货1⑤)。注意:括号内只填写账户和金额(账户和金额之回不用空格,一个科目写一个填空,二级科目用短横线”-”,除应交税费写到三级,应付账款写到二级科目外,其他不用写明细科目)

2023-04-13 13:10
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