您好,您可以从一月份开始做账,把前面的业务都补上。
你好老师,去年12月份的账没做,今年3月份才做,但去年12月也有结转损益,只是原始凭证是放到今年做账,去年12月的账是没数据的,工商年检时按去年12月份的数据还是今年3月份做完的数据呢
老师,新成立2个月的公司,还没有买财务软件做账,没有流水,想从今年1月开始做,但是12月份开了发票,怎么办呢
新公司去年12月份成立,银行12月份有流水,但12月份时还没安装财务软件,没有做账,今年3月才安装财务软件,账套开始时间是按去年12月份,还今年1月份,去年12月份的账要做吗?
老师:请问我们去年装修2024年开始营业开票,2023年没有建账,银行流水从2023年1月份开始,可以把2023年的账做到12月份1个月上可以吗?还是得按照2023年1月份开始做及每月结转损益呀?
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?