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请问老师,借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费。为什么要计提?为什么不可以直接写借管理费用 贷银行存款?

2023-04-13 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 15:11

也可以不计提呀 计提了就要合并工资交个税

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快账用户9715 追问 2023-04-13 15:51

老师,那我以后不计提应付职工薪酬了,直接借管理费用 ,贷银行存款。行不?

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齐红老师 解答 2023-04-13 15:56

可以的 超出比例也要调增 但是不用合并工资交个税

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也可以不计提呀 计提了就要合并工资交个税
2023-04-13
你好; 准则要求;  为员工支付的 支出要走应付职工薪酬科目过度   
2022-06-06
为了在应付职工薪酬里反映,这个是一级科目,他有二级科目,有时候可以直接看一级科目,了解企业的薪酬情况
2021-06-16
你好,因为是福利费,需要通过  应付职工薪酬— 职工福利费   科目过渡一下 
2022-09-13
这个是便于以后申报所得税,统计职工薪酬
2023-05-05
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