你好,因为福利费必须通过应付职工薪酬来核算。

老师你好!集体饭堂包吃,月分录是要做两步吗?(1)计提,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-应付福利费,(2)支付时,借应付职工薪酬-应付福利费,贷现金,对吗?想问,直接做一步,借管理费用-福利费,贷现金,可以吗?
分录如下(两步分录): 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款) 老师,你好 为什么领导请员工吃饭是这样做分录吗 为什么不直接做管理费用福利费贷现金
节日福利费,借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费贷:银行存款。这样是对的吧,我们现在\'直接管理费用-福利费,贷银行存款。为什么不可省略中间计提那步。
做福利费的分录借管理费用福利费,贷应付职工薪酬-应付福利费还是直银行存款或库存现金,贷方要不要通过应付职工薪酬???
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
老师,社保新增人员中户籍类型怎么划分的,比如说缴纳的是深圳的社保,但员工是珠海城镇户口,那应该怎么填户籍类型?
老师医院开的住院费用的发票怎么记会计科目了?
老师,预付账款的借方是不是可以调整到应付账款的贷方
老师,我公司目前申报的收入为0,如果我12月申请为一般纳税人,前4-11月取得专票还能抵扣吗?
老师好,如何查询对方企业是不是一般纳税人呢
请问老师,公司买车,当月开的发票可以抵当月的增值税吧?
老师好,要开票。合同写着是浙江日报报业集团,,但是发票要开浙江日报报业集团(浙江日报社),,,能开吗?
老师 我之前有一个环评费用计入在建工程了 7万元 而且转入固定资产了我现在才知道这个费用还有几万没转呢 ,后面人家给我要是开了86000元发票我怎么做账呢
老师。能发一张个体户核定征收税率表吗
老师,我们为施工项目购买商业险,如何入账?
老师,可以直接借管理费用福利费贷现金么
不可以的,必须通过应付职工薪酬。