你好 是建议前的评估是吧 是记在建菠萝莓中
你好,老师,我是建筑安装公司,1、我以前内账没有用软件做账,只记录了流水,我现在买了软件回来,打算从第一笔业务开始做账,公司是去年4月成立的,一年的业务,但是每个月的每个项目进度我没有记录,这种我是不是没办法确认收入?2、我们每个项目是独立核算的,那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗?我看了建安业的实操 ,发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器,金额几千到一万多不等,我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗?还是先进固定资产然后转入工程施工?也需要累计折旧,这个机器一个项目做完了,可以移到另外一个项目上继续使用,那移到另外一个工地的分录我知道怎么做,那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗?
老师好,公司从国土地取得了一块地,也支付了土地出让金500万,使用年限40年,要在这块地上建个加氢站,然后对这块地做了一个氢能运输示范线项目的节地评价报告,做这个评价报告的费用怎么入账比较合适呢
老师好,公司从国土地取得了一块地,也支付了土地出让金500万,使用年限40年,要在这块地上建个加氢站,然后对这块地做了一个氢能运输示范线项目的节地评价报告,做这个评价报告的费用怎么入账比较合适呢
老师好,我公司去年从国土局拿到了一块地,支付了土地出让金,当时我把这个入到无形资产—土地使用权了,然后开始在使用期40年内进行摊销。然后上个月我们才去缴纳的契税和印花税,总额是16万,这个我也该计入无形资产对吧,具体账务咋处理呢
老师,业务招待住宿费进项税额可以抵扣吗
老师我司建设新仓房采购材油70615元先支付50000元,剩余部分未支付,发票未到, 借:预付账款50000 贷:银行存款50000 付完尾款收到发票时一起 借:在建工程柴油 贷:预付账款,这样可以吗?
公司支付宝账户的钱转入余利宝后 的收益,需要缴纳增值税吗 余利宝是保本的还是非保本呢
为什么不是用初始帐面价值减呢
一般纳税人增值税附表的数字更新不到主表上,怎么回事?
实操凭证只有一月份的吗
为什么不是用初始帐面价值减呢
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗? 你们如
朴老师在吗?可以帮我做一下题吗?谢谢啦
若贷款300万,请问1月份、2月份利息计算天数分別按多少天计算天利息?
我记到主营业务成本下设二级科目项目成本里了,这样可以吗
您好,您说一下,这是哪一个环节发生的检测用于什么的?是不是检测之前必须得检测?
就是我们公司取得了一块地,使用年限40年,我们把土地出让金500万也已经交给国土资源局了。然后我们要在这块地上建一个加氢站,为了建这个加氢站所以做了一系列评估,比如稳评,风险评估,咨询服务,节地评价,陆续产生的这些费用,我记到项目成本里合适吗
你好 那就对的 支出时借在建工程,贷银行等
土是记无形资产 后面支出 是上面分录
哦哦,那我是不是得从项目成本里面把这些费用调到在建工程去
如果你记得科目不对,那就把科目转到在建工程这个科目。
我当时是直接把他们都记到主营业务成本下设的二级科目项目成本里面了,然后再在下面加设三级科目咨询服务费,稳评费等等
你好 这样更正 借在建工程,贷 原来借方科目
必须得调吗,不调可以吗
不调你这个核算就不准确了。
那就是我全部调到在建工程,然后站建成以后在土地使用剩余年限里面去摊销,是这样吗
是的,这样处理是正确的。
但是有一部分是记在去年的,这样调也可以吗
可以的,可以调整的,没有问题。