你好,同学,可以更正报表
老师,我上个月提交申报了社保养老,但是未缴费,这个月缴费的时候说需要重新申报,我把上个月的作废了,重新提交的只有医疗费用,费用现在已经交了,但是养老我该怎么缴费啊?
老师好,一月增值税申报,忘记税盘维护可以减免了,我是要把之前的申报作废重新报,还是申报更正
老师您好:我4月已经把专票勾选抵扣,也已经申报了,今天我把申报表作废了,税务给我打电话说我专票留底多了,我把申报表作废了,想把之前专票勾选的也作废再重新少勾选一点,是不是不可以撤销勾选的呀?
老师,我上个月发票开重了,忘了作废,下个月没有销售,我把上个月开重的发票做了红冲,这个申报怎么申报呀,
老师,请问要把这个月报的报表需要重新做,但已经申报了,是在税费缴纳更正作废的页面吗?直接点作废吗?还是可以把申报的可以更正?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师,那关于这笔费用上个月的摊销,我可以和这个月的一起摊吗?要不所有的申报表都要更正
你好,同学,也可以的
老师,还有一点我把这辆车产生的一些费用,在所得税前扣除了,我们刚成立的公司,利润总额是负数,企业所得税也申报过了。这笔费用我要做在三月份还是和摊销一样做在四月份?
和摊销一样做在四月份