根据你开票收入还有你购货来算。
老师,我们每月缴纳的印花税,是根据当月收到的进项票和开出的销项票的合计数缴纳的,这样可以么?
新注册小规模纳税人公司,实收资本可以不用缴纳吗?不入账的话印花税还用缴吗?按照什么比例缴
老师,请问合同订立的时候就缴纳印花税吗?如果合同签订后,后期根据到票情况分次缴纳印花税是否可以?
老师您好,请问印花税如果没开发票的话,还用缴纳吗?还是根据权责发生制?印花税是根据不含税金额吗?
老师印花税根据什么缴纳,如果开票收入的话,可以用费用发票抵吗
如果企业所得税的从业人数不与个税申报系统人数做比对,企业自行填报,那么企业如果填报不准确岂不是发现不了?
老师 税务局下发的十五号规定 “(六)为互联网平台提供聚合服务的平台;”这个啥意思
老师你好!现公司没有实缴,有未分配利润200万元,原法人变更,新法人需占股30%.原法人没有占股,原工商没有分配占股比例,现在变更需要交什么税,老师指导一下
企业所得税从业人数会不会跟个税系统比对,如果比对的话逻辑是不是例如第一季度末人数跟个税申报系统里所属期3月人数做比对?
企业所得税从业人数会不会跟个税系统比对,如果比对的话逻辑是不是例如第一季度末人数跟个税申报系统里所属期3月人数做比对?一般如果数据一直就不会触发预警或异常对吗
老师您好,在申报季度企业所得税的时候通常都是按照个税系统里的季度末所属期人数填报的,比如3月属期实际发放的是2月工资,为了保持数据一致,都是按照个税属期季度末人数填的,实际人数都是超过300人的,没有影响小微认定,可不可以这样操作,如果第一季度末人数填写个税属期4月的人数,怕税务系统跳预警还要解释很麻烦、我们人员变动比较多、每个月都有变动
第7题,是看涨期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案没有 第14题答案c怎么算
请贾苹果老师回答’其他人勿接,公司把高新收入应该入到营业外收入的入到了其他专项应付款,请问我要怎么更正前期的账,他的账上的其他专项应付款是好多年的累计
老师怎么理解“注册会计师需要在所有审计程序中运用分析程序”,实质性程序可以不用呀
一般纳税人收到的专票,做了个分割单把一部分费用分割给了小规模,小规模不可以抵扣进项税,是不是全部的进项税额都由一般纳税人来抵扣了就可以,分割单应该怎么抵扣进项税
印花税有办法避税吗?还是必须要按合同金额算
这个我并没有太好的方法。
那印花税是除了根据合同金额或者计件 这两种吗
如果你没有合同的话,就按照开票的算。
那这个就算有费用发票比收入票还多是不也没用,就是要按合同或者发票算
对,没错了,就是这样的。