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2022年8月计提增值税:借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,是什么做错了?现在应该如何更子?

2023-04-13 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 16:28

是的,这个不对,你是。肖像大还是进项大?

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快账用户7296 追问 2023-04-13 16:30

进项大于销项

进项大于销项
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齐红老师 解答 2023-04-13 16:36

期末这样结转。借未交增值税 贷转出多交增值税。

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快账用户7296 追问 2023-04-13 16:53

那我怎么计提增值税

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齐红老师 解答 2023-04-13 16:58

期末就这笔增值税的分录了,没有了。

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齐红老师 解答 2023-04-13 16:58

进项大于销项不用交增值税,没有其他计提了。

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快账用户7296 追问 2023-04-13 17:03

我转出了进项税和销项税,然后进项大于销项,等于到这一步就已经是完成了的,只是我多于做了一步:借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税,是这样理解吗?那现在发现这一步多于做了,而且是去年的了,那我现在应该如何更正冲回

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齐红老师 解答 2023-04-13 17:09

。是把进项和销项都转到转出未交增值税这个科目。

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快账用户7296 追问 2023-04-13 17:11

我已经转了,你看这样做对吗

我已经转了,你看这样做对吗
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齐红老师 解答 2023-04-13 17:14

是的,您这样结转是正确的。

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是的,这个不对,你是。肖像大还是进项大?
2023-04-13
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
你好;   直接红冲了结转即可。 这个不涉及损益科目的  
2021-10-26
如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 最后一步是这个 其他的对
2020-12-17
同学你好 红冲错误的,重新做正确的
2021-01-14
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