同学,你好,这个需要问下https://www.acc5.com/在线客服,是他们在安排实操这块。

您好,老师!为什么每次提问问题不能在提问页面接着提问的?不是提问次数超了,是一次不能接着提问,所以有些问题您是回答了,可以还有一些疑问想接着问,可是接着提问的页面信息发不出去的。这是在哪里设制呢?
老师,备考中级职称,在做题库的时候不懂的问题,在会计学堂哪里能请教老师呢?还是在提问里面能答疑?有没有什么专门的答疑群的?
20:06<问答详情次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?娜娜呢52023-06-1419:35发布35次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录,你好有调整的时间限制吗?还是是说如果2025年来发票,也是可以红冲之前计提得折旧呢?
20:53问答详情23:56:44后或5次对话后问题结束你好,计提单位个人社保合起来的一起做的一个会计分录怎么写呀?娜娜呢52023-07-2020:48发布69次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,计提单位个人社保合起来的一起做的借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬-社保2023-07-2020:49一已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨询一个人部分也放在管理费用里吗?
各位老师,是不是视频买了就没有人问了呢?昨天在会计问里面问了下,哪位老师能否给份:开票公式的表格,然后回答问题的老师说不知道,让我问下专属的老师顾问,关键是我加人家了,人家也添加我了,可是就是不回答我的问题,请问各位老师怎么解决?
老师,员工2月份离职了,但是工资一直没发,6月份才发,个税2-5都是按0申报的,6月份发放8000,在6月份属期申报8000工资个税,这么做对吗?谢谢
工商年报的单位缴费基数是单位部分还是单位+个人的缴费基数合计
老师好,请问工会经费的支出是借,其他应付款,贷银行,那这些支出都不做费用,是不需要发票吗
老师,请教一下,就是出口了洒水车,随车赠送的配件能不能退税了,报关单上没体现配件,但提单上和合同上有体现配件,配件是我们购买的,有专票开进。如果不能,税务和财务怎么处理了?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问增值税加计抵扣是什么政策,税一好像没有学到
增值税主表的销售总额是正确的 但是明细货物销售数据不对, 已经申报了 ,需要修改吗?
老师好,非股东企业投资另一公司的其中某一项目时如果是风险共担那这笔投资款怎么做分录呢
请问老师,可以让班组长成立个体户开劳务票吗?
老师,没签合同,开发票了,需要申报印花税吗?
老师,小规模和个体户现在的税率是多少