借营业外收入贷本年利润。
老师当月没有损益类科目的分录,月末可以不用做结转损益这笔分录?
结转以前年度损益调整这笔分录是在当月结转损益之后做吗,还是在结转当月损益之前做
老师,我的公户银行结息时,我的分录是借银行存款 借财务费用-30.那我在月底结转损益时,这笔分录怎么结转啊?
做了几笔分录,结转损益说没有结转的损益,没明白啊
销售的时候贷方记了应交税费-应交增值税(销项税) 季度缴纳增值税的时候应该怎么做会计分录啊? 期末损益结转又应该怎么结转呢?
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
个体户查进项票在哪里查
请问,公司出具审计报告,给来给出报告人员支付的住宿费用请问计入什么科目
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
老师,我们交的房费的发票,对方开的是物业费,可以不,发票是后来开进来的,之前做账做的都是房费
老师 22年10-12月无票收入是554896元,我要去更正,因为之前我没有填这个免税销售额,现在更正申报,那个4万是有开票的,系统自动带出的,然后我更正完那个免税销售额之后,那个4万那里提示了,不能填在那里,我应该要怎样去更改啊,但是4万是系统自动填入数据,有没有什么办法可以解决吗?是不是这样我就要补交税?
你好,你填写在其他免税销售额出现什么提示的。
点击申报就提示这个,4万吗??
把系统自动带出的开票4万,手动加到其他免税销售额,,就不出现提示,我这样操作可行的吗,就怕不可行,会不会有什么风险,我这里也把4万加上
你好,可以你选择是 在本期不动产销售额里面填写零。
我是点哪一个
你好,选择是,然后你在你的申报表里面,你找有一个销售不动产销售额,你在这里面填写零。
我这样填好像可以提交了
但是你这个4万是服务类的吗?
是的老师 是的是的是的
可以的,可以这么做的。
因为4万是系统自动带出的,开了票的
可以的,可以这么做的
对公的扣缴款我应该选哪一个
你有三方协议的话,选择第一个就可以了。