借营业外收入贷本年利润。
老师当月没有损益类科目的分录,月末可以不用做结转损益这笔分录?
结转以前年度损益调整这笔分录是在当月结转损益之后做吗,还是在结转当月损益之前做
老师,我的公户银行结息时,我的分录是借银行存款 借财务费用-30.那我在月底结转损益时,这笔分录怎么结转啊?
做了几笔分录,结转损益说没有结转的损益,没明白啊
销售的时候贷方记了应交税费-应交增值税(销项税) 季度缴纳增值税的时候应该怎么做会计分录啊? 期末损益结转又应该怎么结转呢?
老师,我们是汽车销售服务有限公司,我想问一个供应商我们购进车辆我设置科目应付账款-公司名称,对方销售服务给我们我是挂应付账款还是再设置一个其他应付款科目呢!偶尔我们也会把车卖给对方公司,我是设置应收账款还是继续用应付账款科目呢!
老师您好,应付账款金额过大,挂账时间过长,有什么风险,怎么调整?
老师采购货物产生的运费,已经报销支付运输费,但是暂时没有拿到发票,怎么做账,然后计算货物成本又怎么做账
老师,请问下,中级会计考试里面的计算器使用有讲解吗?开根号那些怎么用呢?
老师您好 我们公司和其他公司一起成立了一个工厂 我们占股10% 那我们用这个工厂生产的产品算自产吗
丛境外取得的贷款,支付贷款利息时,国内代扣代缴的增值税,取得了完税证明。税务系统可以进行勾选操作。请问可以进行抵扣勾选么?
老师,我们是一般纳税人,我们想卖个二手车,可以开百分之一税率的发票给个人吗?
22年,23年冲红的发票怎么做当时也没有电子发票,现在怎么记账,
房产税从价计征和从租计征2项都必须填写吗
老师,您好~想咨询下,采购业务的账务调整~ 2024年12月开票1130,进项税额当月抵扣130; 2024年采购款已支付,采购方货物未发; 2025年5月红冲该笔发票,重新开具发票,金额修改为1243【1100+143】; 目前2025年5月的账务调整,一般怎么处理? 1、采购电子设备,款未支付 借:应交税费-应交增值税-进项税额 130 贷:预付账款-供应商往来款 130 2、支付采购款 借:预付账款-供应商往来款 1130 贷:银行存款-基本户 1130
老师 22年10-12月无票收入是554896元,我要去更正,因为之前我没有填这个免税销售额,现在更正申报,那个4万是有开票的,系统自动带出的,然后我更正完那个免税销售额之后,那个4万那里提示了,不能填在那里,我应该要怎样去更改啊,但是4万是系统自动填入数据,有没有什么办法可以解决吗?是不是这样我就要补交税?
你好,你填写在其他免税销售额出现什么提示的。
点击申报就提示这个,4万吗??
把系统自动带出的开票4万,手动加到其他免税销售额,,就不出现提示,我这样操作可行的吗,就怕不可行,会不会有什么风险,我这里也把4万加上
你好,可以你选择是 在本期不动产销售额里面填写零。
我是点哪一个
你好,选择是,然后你在你的申报表里面,你找有一个销售不动产销售额,你在这里面填写零。
我这样填好像可以提交了
但是你这个4万是服务类的吗?
是的老师 是的是的是的
可以的,可以这么做的。
因为4万是系统自动带出的,开了票的
可以的,可以这么做的
对公的扣缴款我应该选哪一个
你有三方协议的话,选择第一个就可以了。