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                                    本月确认销售甲产品2000件,乙产品3000件,甲产品单位成本为520元,乙产品单位成本为480元。写会计分录
(10)31日,结转本月已销产品成本。甲产品单位成本100元,乙产品单位成本150元。
(9)31日,销售甲产品1000件,单价150元,计150000元;乙产品2000件,单价200元,计400000元。增值税共计71500元。已办妥委托银行收款手续,(10)31日,结转本月已销产品成本。甲产品单位成本100元,乙产品单位成本150元。(11)31日,以银行存款支付电视广告费12000元。
结转本月已销甲、乙产品的成本,甲产品单位成本90元,乙产品单位成本70元。
销售甲产品100件,每件单价120元,销售乙产品150件,每件单价100元,结转本月已销甲、乙产品的成本,甲产品单位成本90元,乙产品单位成本70元。
 
                老师,今年的费用,第二年5.31之前收到发票,年度汇算清缴时,这个发票可以作为今年的费用吗?
老师,我们是劳务派遣公司,现在甲方给我们打劳务费10万,我们给甲方开票10万,后来发现10万中有2万是给丙方的劳务费,由于甲方不想退回去,重新打给我们公司,让我们和丙方沟通,现在是我们把多打的2万转给丙方,是不是需要让丙方给我们开票呀?
老师您好!请问我们跟承包方都是往来款,当承包方离场的时候,这个账怎么处理呢
22年的审计报表是不是要把( 比如23年补缴22年的税款1万,账务处理在23年)调整至22年的报表中体现?
老师,你好,我收到信息说“未在规定时间年检”,是什么情况,年检跟报送年报是一回事儿吗
S局认定我公司2023年度外购商品赠送客户计入销售费用的视同销售,要求我公司调账,当时会计分录为借:销售费用,贷:银行存款,现在知道调整分录贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,借方应计入什么科目呢?
老师,我们是制造业一般纳税人,开普票要交增值税吗,也是按13个点开吗
老师你好,应交增值税科目留底抵欠的加抵滞纳金怎么做分录
老师 公司要做股转 账面需要看哪些数据 哪些数据需要缴纳税款
做硅胶的,增值税和所得税的税负率大概是多少