同学您好,反记账:总账管理 - 凭证 - 凭证管理,点击工具栏中记账旁边的小三角下拉菜单中有反记账和全部反记账,可以进行单张凭证反记账或全部反记账。重新结转有余额的科目
老师你好 问下 金蝶迷你版忘记结转本年利润就年度结账了 还可以修改吗
老师:您好!用金蝶软件kis标准迷你版做账,期末年底本年利润如何结转到未分配利润?
老师你好,请问金蝶迷你版里年结帐套的本年利润是自动生成的还是手动结转的?
老师,你好,金蝶KIS迷你版年结结账出现错误该怎么办,也没任何错误提示?
老师你好,迷你版金蝶年终结转不成功,显示本年利润有余额,怎么办?
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?