您好,同学,您把报表发给我看下呢,往来款项得调平
请问以前年度借公司法人个人资金用以支付公司的费用,做了借现金,贷其他应付款,累计挂账其他应付款,现在公司注销要怎么清理这部分挂账的余额
老师请问公司没有开票注销时哪些科目得调整,资产负债表里,应付职工薪酬期末余额321.65元, 其他应付款84972.15元(股东转入交社保用) 这两个科目需要清零吗?怎么清
公司注销,需要清算,清算报表怎么填,哪些科目必须调平,公司亏损,借的法人钱,挂的其他应付款,现在有余额,这个需要怎么操作
公司注销,亏损,现在是法人自己冲钱交社保,导致其他应付款余额,这个需要怎么操作
老师您好,北京企业,属于一般纳税人,没有收入,股东借款给单位后支付公司的一些开销。现在企业准备办理注销,目前银行账户上没有余额,其他应付款-某股东仍有余额,未分配利润为负数, 该如何操作?清算还需要添加哪些科目?
老师,您好,请问水果车间成本计算,有方法可以推荐吗
老师,住宿发票可以一次性开两万吗
山东省中级会计报考工作年限要求严吗?
老板从公司拿钱,不能挂老板的往来会视同分红,咋办?
第二季度都是核定征收,第三季度变成查账征收了,马上10月申报个体户没有成本发票怎么办。一个季度开不到30万的1%的普票的个体。生产经营所得如何申报
老师,往来科目之间的冲销及用法标准是怎么样啊?看之前会计做的帐,预收的科目用应收记了或者预收记应付了,这个类似情况怎么识别
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 809,388.25 贷:应交税费——未交增值税 772,537.17 营业外支出——税收滞纳金 36,851.08 完税证明实际缴纳滞纳金是8386.98,其余滞纳金是用进项抵扣了的
直播带货个体户查账征收需要建立复式账吗?可以做收支流水账吗?你知道不
老师,今天9月27号,我们小规模,外地工程明天签合同,其实基本上快完工了,这个时候,我们的发票什么时候开合理?月底还是下个月?
老师,调整往来账该如何调吗?如何应付是负数,(存在一些成本票没有入进去,钱已经付的情况),这该怎么调账呢?
余额只有应付职工薪酬和老板打给公司交社保的钱,所以不知道调整到哪里
应付职工薪酬这笔钱是哪里的呢?年终奖?