你好 结转到营业外收入

请教下,分公司成立2018年在上海,独立核算,没有收入也没有购买过发票,产生的费用基本为员工工资和社保,总公司借钱给分公司,挂在其他应付款37万,另外其他应收款也有1万多,实际一直亏损。 现在需要注销,2018年实际亏损8万多,19年亏损20万,20年亏损2万多,实际年度弥补亏损系统显示19年和20年数据,没有显示18年亏损。现在导致注销时税务局提示亏损弥补额和其他应付款其他应收款相差8万多,需要补交百分之25的企业所得税2万多。这下应该怎么处理才能不用缴税,实际也是一直亏损,现在查询往年申报,不知道为什么2018年没有年报显示,也就是2018年的亏损系统弥补没有显示数据。 像现在这种情况应该怎么处理不用缴税,能顺利注销。
注册资本之前是认缴,现在想把钱交实交。需要怎么操作。公司账上挂的应付法人款,可以直接借其他款贷注册资本吗
公司注销,需要清算,清算报表怎么填,哪些科目必须调平,公司亏损,借的法人钱,挂的其他应付款,现在有余额,这个需要怎么操作
公司注销,亏损,现在是法人自己冲钱交社保,导致其他应付款余额,这个需要怎么操作
老师,我公司现在要注销,账上没钱还,其他应付款还有余额17万,以前年度亏损是3万多,请问我要怎么调账可以不用交税?
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
但是有一部分是老板工资,我也都转到其他应付款了,公司没有钱付,这个工资怎么办
你好,一块都结转到营业外收入里面就可以的。
公司没业务,都是法人自己打钱到公司,然后交社保
你好,做转到营业外收入就可以的,没有钱都转到这个里面,你们单位不需要交企业所得税,因为你也是做了成本费用。
是不是公司注销,科目全部都要填平
你好 是的 是的 是的
全部转到营业外收入,就有利润了,需要交税的
你好,应该不会有利润的,你之前不也是做了费用。
费用14w,需要转16w,有差额
你好,那剩余的差额2万在哪里呀?什么原因?
公司里面没业务,都是老板自己打钱交社保,导致挂账多
你好,那你看下你帐上应该有钱,账上有钱的可以还钱。