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小规模纳税人季度不含税收入33万,已经开票收入20万,已开票金额2000,3月底计提增值税分录咋做

2023-04-14 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 10:37

你好,小规模的增值税不需要集体。

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快账用户4479 追问 2023-04-14 10:40

有专票呢?主营业务收入里面应该减去已经开票的不含税收入金额吗?

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:41

输入里面是不需要减去的。

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快账用户4479 追问 2023-04-14 10:48

下月缴税时借方不是做应交税费未交增值税吗,那这个月是不借方要做应交税费未交增值税

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:48

要是小规模就没有必要这么操作。

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快账用户4479 追问 2023-04-14 10:49

那增值税咋处理老师,不明白

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:49

交税的时候直接应交税费,应交增值税贷,银行存款。

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相关问题讨论
你好,小规模的增值税不需要集体。
2023-04-14
同学你好 按照税率填写就行 你要是没有一表集成的那个表 就没有单独填写的部分呢
2022-01-05
你好,营业收入是根据您账上本季度的主营业务收入%2B其他业务收入
2022-04-19
同学你好,原来你申报 无票收入时,填写在哪一栏, 现在这部分开过票的金额, 用负数 填写在那一栏里。
2025-07-12
是的,包含在里面的。
2024-03-27
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