你好可以的,你正常摊销可以不用管这个。
老师,我正在季度所得税申报,风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。上面提示这句话,我没有加速折旧,这个表难道我不是全填0么,这提示是让我把资产的账载金额要填进去?
老师你好,请问固定资产如果没有加速折旧,没有一次入,都是按照正常年限折旧摊销的,季报的时候是不是不用填写固定资产加速折旧A201020那个申报表,不用管它的风险提示直接申报就是
老师,所得税季报风险提示说固定资产无形资产加速折旧一般不为0我们没有加速折旧,是不是可以不填写,每次申报都会提示,正常折旧摊销的不用填写吧
老师企业所得税申报时,A201020资产加速折旧、摊销优惠明细表如果没有加速折旧正常摊销是不是不用填写
老师,我们没有资产加速折旧,是不是资产加速折旧、摊销优惠明细表不用填?每次申报所得税的时候都会提醒这个表的账载金额应不为0
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做