你好!你能截图来看下吗?

老师您好!在申报这个季度的企业所得税的时候风险提示资产加速折旧和摊销报表里的一些问题,您给指导一下,我今年没有做过加速折旧和一次性扣除,每个月都是正常的折旧,请问账载金额那里需要填数么?
老师,请问我再申报企业所得税的时候,风险提示我加速折旧第2行第2列数据不为0 ,我们目前没有没有,该怎么填
今年汇算清缴的时候做了固定资产一次性加速折旧,6月份申报企业所得税的时候资产加速折旧摊销表要不要填数据的?
老师你好,请问固定资产如果没有加速折旧,没有一次入,都是按照正常年限折旧摊销的,季报的时候是不是不用填写固定资产加速折旧A201020那个申报表,不用管它的风险提示直接申报就是
老师,所得税季报风险提示说固定资产无形资产加速折旧一般不为0我们没有加速折旧,是不是可以不填写,每次申报都会提示,正常折旧摊销的不用填写吧
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
没有加速的和一次性的我没有填写
你好,它这个只是提示,你可以直接提交,没关系的。
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。