在发工资时扣除就是
公司伙食费,公司补贴300元/人给食堂,员工要支付200元/人给食堂(从工资扣除),这个要分开做两笔帐(200元/笔,300元/笔)还是直接做一笔500元?分录怎么做
老师,公司没有食堂,每月给员工300元午餐费,能做福利费吗
老师,我们公司付食堂一个月4万的伙食费,就是发工资的时候会扣除员工每人200元。 请问我公司开始交的4万伙食费我要怎么做账? 然后从员工工资扣200元,怎么做账?
老师您好!请问协会月初替员工把中餐费转给食堂(食堂不是协会的自己开的),月底从员工工资里把餐费扣除,这部分中餐费需要申报个人所得税吗?工资表里有体现扣除的这部分餐费,而且食堂有开发票给协会,请问怎么做账?
老师请问,公司每个月扣职工的餐费,是食堂20元的餐标,公司补贴15元,职工个人扣5元。但是食堂每个月的费用是从另一个公司支付的,等于在公司每个月没有食堂餐费的支出,只扣了职工的餐费,可以这样吗?职工福利费成了负数
车间隔开一半给老板的朋友在使用,对公司有影响吗?
清包工劳务公司,开票1000万,员工200人,得交哪些税
: 请教老师,少数股东向子公司增资,导致母公司持股比例,母公司个别报表和合并报表具体分录应该怎么做? 中级会考这个吗
老师您好,请问括号2里面的预计净残值,在计算最后一年的现金流入的时候为什么不考虑所得税的影响
老师,你好,出口退税需要提供商检单,那需要厂检单吗
灰关出去的货物可以做无票收入,还有取得的进项发票可以用于抵扣么
老师您好!合并报表的题哪种情况下需要调整净利润
老师,月末一次加权平均法是必须在月末算一次成本吗
老师,发票是9月红冲(7月已抵扣认证),9月重新开新的发票,做账我按您的做的(借: 应交税费应交增值税进项税额 重开的发票认证 贷: 应交税费应交增值税-进项税额转出 负数发票),那电子税务局需要操作吗?
上标下标怎么打出来的?不打要紧吗其他符合的输入有吗
还需要做分录吗?
.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款