借其他应收款200 贷银行存款
老师,材料开了13个点专票,但是用现金支付的,金额一万以下,怎么做凭证?有什么税务风险?
老师,税局让补了去年的收入,所得税年报时在主表中营业收入加上就行还是得填写105000表呢?
民非企业所得税年报收入支出表,填管理费用和筹资费用,主表会自动合并到业务活动成本里,是正确的吗?
你好,真实业务,同一个开票员,可以给两家单位互开发票吗?
一个股东拿公司的20万去投资仓储公司会计怎么做账
机械制造购买的拉丝轮计入什么科目,还有购买电源开关
以前能看,现在怎么看不了了
小规模销售不动产未超过30万免增值税吗
老师,您好,我想问下:餐饮行业,房租水电气费用,按什么标准分摊到管理费用,销售费用,财务费用呢
固定资产按正常计提还用填汇算清缴表格吗
借 应付职工薪酬3000 贷其他应收款200 银行存款2800 这样做吗
您好,没错的是这么做账
这样的话其他应收就挂起金额的啦 这个那么平呢
你得按照我上面先做一笔
老师你给我一个完整的分录嘛 谢谢
借其他应收200 贷银行存款 借应付职工薪酬3000 贷其他应收款200 贷银行存款2800
这样银行存款就不对了拉 这样就付了3000的工资出去了哒
实际只付了2800
你看看银行存款不就是付了2800吗
第一个分录不是借其他应收200贷银行存款200 不然分录不平塞
对啊,就是你提前支付了聚餐费用 才会在发工资的时候扣掉了
没有提前付呀 公司食堂
公司食堂你得买材料啥的对吧?借费用 贷银行存款 员工吃的时候 借应付职工薪酬3000 贷管理费用200 银行存款2800
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评