借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师,我们单位2016年就把车卖掉了,二手车固定资产累计折旧已提完现在怎么调整,然后再怎么做固定资产清理。
老师!你好!我想问下我们公司17年购入固定资产车辆43196.58元入账,年限4年折旧,现在已经折旧完了。现在卖出了。怎么做分录
老师,我们公司卖了一台二手车,这台二手车购买时入的固定资产,已经折旧完了,当是没有预留残值。 二手车发票开了5000元,这怎么做分录呢?
老师我们单位有一台固定资产汽车 现在卖了 咱们自己开的发票 这个分录怎么做?折旧都已经提完了
老师,一般纳税人公司买了一辆汽车33万,咱们现在有没有政策?就是这个汽车我怎么做合适啊?是不是得先入固定资产,然后按五年提折旧还是入固定资产以后可以啊,一个月把折旧提完了,有这政策吗?
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
当时买车是八万 现在车卖了20000 其中不含税金额是19801.98 税率是198.02元折旧都提完了 能帮我做一下分录吗
借 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,20000 贷固定资产清理19891.98 应交税费,198.02 借固定资产清理,贷应业外收入19891.98。
借 累计折旧,80000 贷固定资产,80000 借银行存款,20000 贷固定资产清理19891.98 应交税费,198.02 借固定资产清理,贷应业外收入19891.98。
老师这样对吗? 因为买车的80000得冲回来
对的,是的,是这么做的。
那申报的时候这个不含税的金额写在哪呢?
季度300,000在10蓝里面填写超过的在第七八。
噢噢就是申报表正常报收入是吗?
对的,是的,是这么做,是这么理解的。