借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

老师,我们单位2016年就把车卖掉了,二手车固定资产累计折旧已提完现在怎么调整,然后再怎么做固定资产清理。
老师!你好!我想问下我们公司17年购入固定资产车辆43196.58元入账,年限4年折旧,现在已经折旧完了。现在卖出了。怎么做分录
老师,我们公司卖了一台二手车,这台二手车购买时入的固定资产,已经折旧完了,当是没有预留残值。 二手车发票开了5000元,这怎么做分录呢?
老师我们单位有一台固定资产汽车 现在卖了 咱们自己开的发票 这个分录怎么做?折旧都已经提完了
老师,一般纳税人公司买了一辆汽车33万,咱们现在有没有政策?就是这个汽车我怎么做合适啊?是不是得先入固定资产,然后按五年提折旧还是入固定资产以后可以啊,一个月把折旧提完了,有这政策吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
当时买车是八万 现在车卖了20000 其中不含税金额是19801.98 税率是198.02元折旧都提完了 能帮我做一下分录吗
借 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,20000 贷固定资产清理19891.98 应交税费,198.02 借固定资产清理,贷应业外收入19891.98。
借 累计折旧,80000 贷固定资产,80000 借银行存款,20000 贷固定资产清理19891.98 应交税费,198.02 借固定资产清理,贷应业外收入19891.98。
老师这样对吗? 因为买车的80000得冲回来
对的,是的,是这么做的。
那申报的时候这个不含税的金额写在哪呢?
季度300,000在10蓝里面填写超过的在第七八。
噢噢就是申报表正常报收入是吗?
对的,是的,是这么做,是这么理解的。