你是说期初没对上,期末能对上对吗?
现金流量表的期末现金及现金等价物余额,本期金额和本年累计金额不想等是怎么回事?
请问,现金流量表里期末现金及现金等价物余额,本期金额跟本年累计数不相等是怎么回事??
请问,老师,我现金流量表,本期现金及现金等价物余额没对上,但是期末数能对上,怎么回事?
老师,,请问期末现金及现金等价物,就是现金流量表上现金的期末余额吧
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
是本期没对上,期末对上了
你好,期初对不对得上呢?
期初能对得上
你好,你如果期初对得上的话就没关系呀,期初期末都对得上。
老师,现在问题是,我的现金流量表中只有本期数 和期末数,现在期末数能对上,本期说对不上
你好,你说本期数对不上是哪一项对不上?或者你截图来看一下。
这两个数一个是本期数,一个是期末数
第六项那两个数
你这个本期数是哪个本期第一季度吗?
三月份的
你的意思就是说三月份本年应该等于本期,对不对?
对的,是这样的
你好,这个肯定是那个软件的公式取数有问题。
可是之前都用的这个模板 都没错
你好,这个老师就不知道了,应该就是这个公示的问题。