你们是高新的吗 高新的不行
小型微利企业汇算清缴时,一般收入表、成本表、期间费用表可以不填吗
小微企业 可以不用填收入成本期间费用明细表 A类表营业收入、营业本以及销管财费用 可以直接填吗
老师,小微企业汇算清缴,有研发费用加计扣除,要填写收入和成本明细表及期间费用表吗?
郭老师,小微企业汇算清缴,有研发费用加计扣除,要填写收入和成本明细表及期间费用表吗? 不是说小微企业不用填写收入成本和期间费用表吗
公司是高新制造业,小微企业,所得税汇算清缴表可以不用填收入成本期间费用明细表吧?
老师好,公司网络布线费用计入哪个会计科目?
这个执照可以开运输类发票么
项目质量评估报告发票备注用不用填写项目名称
金蝶软件中,资产处置损益只能在贷方吗
请问,公司一部分库存商品转为样品,会计上怎么处理,税务上怎么处理?
老师 麻烦问一下 我们单位用设备抵押 做融资贷款 。收到款以后,我应该怎么入帐?比如我融资金额100万,我实际收到100万,对方又给我开了20万的利息发票,这个利息发票是整个融资期的!比如说融资期限是三年 那么我的账务该怎么处理
一般纳税人卖公司固定资产二手车,开票税率
A公司汽车原价30万,累计折旧8万,剩余价值22万,将这辆汽车转让到B公司,通过第三方评估公司,评估价值15万,转让二手车开票15万,作为B公司的实物增资,入实收资本,请问A、B公司的账务处理怎么做
请问这四个表述都是正确的吗
老师汇算清缴纳税调整减少包含哪些谢谢
我们是一般企业,您刚才说我少了三张表
看一下你的基础表格里面选择的是小型微利企业的吗?
是的呢,小型微利企业,不用填写了吧,另外107012表里面44栏,以前年度形成无形资产本年摊销额是填写账面摊销的金额吗,加计摊销的显示在哪里呢
是 填写《A107012:研发费用加计扣除优惠明细表》第42行“四、本年形成无形资产摊销额”,该行填报纳税人研发活动本年形成无形资产的摊销额。 或填入第43行“五、以前年度形成无形资产本年摊销额”,
老师,我是说107012表里面44栏,以前年度形成无形资产本年摊销额是填写账面摊销的金额吗,加计摊销的显示在哪里呢
你好,对的,是的,107012上方不都有明细啊。
以前年度形成无形资产本年摊销额账面摊销科目是管理费用,平时不需要归集在研发费用台账里面吧老师?是填写了账面摊销额就会自动带出来加计摊销额吗老师
你好,这个是研发部门使用的,还是平普通部门,如果是普通部门的话,这个管理费用就不需要再做了。
不是研发部门使用的,不用登记台账,是直接填写在107012表格里面的以前年度形成无形资产本年摊销额那里吗?填写账面金额,而不是加计摊销额的数据吗老师
对的,是的,是这么做的。
老师资产折旧摊销明细表里面,无形资产摊销额税收金额也是按照账面摊销的管理费用金额填写还是计算加计摊销的金额?没有加速折旧的
你好,这个是无形资产的原值。
老师,我是问第五列税收折旧摊销这里,无形摊销也是填写账面金额吗?还是计算加计扣除的金额?
你好,填写账面的金额。
老师,纳税调整明细表,有无票调增的,也有忘记结转的费用要调减的,怎么填写?都填在扣除类其他那里吗?账面金额是调增➕调减的合计数吗,我填写了不对哦
对的,是的,可以这么做的。
你需要纳税,调增的是多少?调减的是多少?
1.比如调增100,调减120怎么填写?账面金额填多少?税收金额多少?调增和调减分别填多少?都是填写其他那里吗? 2,老师,汇算结束需要退税2万多?可以不退吗老师,在45栏其他那里填写一个调增金额不退税可以吗?
你好,账的金额填写100,税收金额填写120。 最后结果调减20。
可以的,可以这么做的。