你们是高新的吗 高新的不行
小型微利企业汇算清缴时,一般收入表、成本表、期间费用表可以不填吗
小微企业 可以不用填收入成本期间费用明细表 A类表营业收入、营业本以及销管财费用 可以直接填吗
老师,小微企业汇算清缴,有研发费用加计扣除,要填写收入和成本明细表及期间费用表吗?
郭老师,小微企业汇算清缴,有研发费用加计扣除,要填写收入和成本明细表及期间费用表吗? 不是说小微企业不用填写收入成本和期间费用表吗
公司是高新制造业,小微企业,所得税汇算清缴表可以不用填收入成本期间费用明细表吧?
支付工程款对方未开票,账务处理怎么做?
工资薪金,多处申报,一年两处申报各5万,不考虑专项扣除附加,申报时是否会产生税费?次年汇算清缴要交税吗?
预收账款。借方余额是表示什么
老师,想要做一个老板能看懂的内账,就是每个月给老板看的,我该怎么做,想要表格模板
老师您好,企业年度汇算清缴,缴纳的企业所得税入账怎么记分录呀?这个需要计提吗?
2024年开具的发票还有用吗
老师你好,个体工商户可以开专票吗?开出来的专票可以抵扣进项吗?
个体户做账报税的问题,个体户定期定额,一年一核定,那如果一年定额,一年查账,一年定额,这账咋做???一年要做账,又一年不用做账,有具体实操个体外账的说下,谢谢。
老师银行本票是招商银行的本票,银行本票申请书的代理付款行,必须是招商银行吗?
你好,请教下,公司是个人独资企业,这个税是个人账户交吗
我们是一般企业,您刚才说我少了三张表
看一下你的基础表格里面选择的是小型微利企业的吗?
是的呢,小型微利企业,不用填写了吧,另外107012表里面44栏,以前年度形成无形资产本年摊销额是填写账面摊销的金额吗,加计摊销的显示在哪里呢
是 填写《A107012:研发费用加计扣除优惠明细表》第42行“四、本年形成无形资产摊销额”,该行填报纳税人研发活动本年形成无形资产的摊销额。 或填入第43行“五、以前年度形成无形资产本年摊销额”,
老师,我是说107012表里面44栏,以前年度形成无形资产本年摊销额是填写账面摊销的金额吗,加计摊销的显示在哪里呢
你好,对的,是的,107012上方不都有明细啊。
以前年度形成无形资产本年摊销额账面摊销科目是管理费用,平时不需要归集在研发费用台账里面吧老师?是填写了账面摊销额就会自动带出来加计摊销额吗老师
你好,这个是研发部门使用的,还是平普通部门,如果是普通部门的话,这个管理费用就不需要再做了。
不是研发部门使用的,不用登记台账,是直接填写在107012表格里面的以前年度形成无形资产本年摊销额那里吗?填写账面金额,而不是加计摊销额的数据吗老师
对的,是的,是这么做的。
老师资产折旧摊销明细表里面,无形资产摊销额税收金额也是按照账面摊销的管理费用金额填写还是计算加计摊销的金额?没有加速折旧的
你好,这个是无形资产的原值。
老师,我是问第五列税收折旧摊销这里,无形摊销也是填写账面金额吗?还是计算加计扣除的金额?
你好,填写账面的金额。
老师,纳税调整明细表,有无票调增的,也有忘记结转的费用要调减的,怎么填写?都填在扣除类其他那里吗?账面金额是调增➕调减的合计数吗,我填写了不对哦
对的,是的,可以这么做的。
你需要纳税,调增的是多少?调减的是多少?
1.比如调增100,调减120怎么填写?账面金额填多少?税收金额多少?调增和调减分别填多少?都是填写其他那里吗? 2,老师,汇算结束需要退税2万多?可以不退吗老师,在45栏其他那里填写一个调增金额不退税可以吗?
你好,账的金额填写100,税收金额填写120。 最后结果调减20。
可以的,可以这么做的。