季度销售额超过30万,那是全额减按1%征收增值税

老师好,小规模纳税人现在是 增值税季度销售额不超过30万,普票免征增值税专票按照1%交增值税,超过30万,是不是全部按照1%交增值税?
老师,新的优惠政策小规模纳税人月销售额不超过10万,季度不超过30万免税,超过按照1%征收,那是超过30万部分征收还是超过30万全部征收呢
2023年小规模纳税人新政解读: 1、专票或普票都按1%开票,专票可以放弃减免税政策按3%开具。 2、季度超过30万,全部按1%征税(专票开具3个点除外)。 3、季度不超过30万,普票部分减免。 执行期:2023年1月1日-12月31月 季度超过30万,30万是指销售额?还是指开票金额?
小规模纳税人季度销售额超过30万,那是全额减按1%征收增值税,还是说30万免税,超过部分按1%征收?上海的
老师,小规模纳税人一季度30万免税,超过30万是全额征税,超过部分差额征税?
老师,开进来发票是四代蓝牙(共享型通用盾分录怎么做?
一般纳税人物流公司开装卸费税率是多少
一家外贸公司(非生产)既有内销,又有外销,外销涉及运输和委托货代办理报关事宜,请问对应外销的运输费、货代服务费对应的进项税能够做进项税抵扣吗?等于抵扣内销销项税?
老师,分公司用做工商年报吗?还是说只是总公司做工商年报,而且是汇总的总分公司的数据上报。
全年一次性奖金的税率是多少
老师,我们签的合同做的工程工程量钱数和实际做好的工程量钱数不一样怎么结算
表格的一列有几千个数据,怎么能快速全部选中这一列的数据呢?
老师,出口方式CIF,开进来国际货物运输服务费分录怎么做?
如果一家生产企业,既有自产产品出口,又有外采产品出口,请问如何办理退税?
公司没有车可以开加油发票去抵费用发票
那账务上面需要怎么处理吗?如何计提增值税和附加税?
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2%的减免税不需要计提的吧?计提需要缴纳的增值税是不是 借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税?
不用做2%的免税的分录
那计提1%税费的分录是上面这样写吗?
如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
没看懂什么意思,我们超过30万不是全额1%缴税吗?那这1%的税不需要计提吗?
就是全额按1%计提,需要交的话, 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款