季度销售额超过30万,那是全额减按1%征收增值税
按季度缴纳的小规模纳税人季度销售额不超过30万,免征增值税,请问这销售额是指那不含税的主营业务收入不?如果一个月超过了10万,但是一季度没超过30万是不是也免征增值税呢?
老师好,小规模纳税人现在是 增值税季度销售额不超过30万,普票免征增值税专票按照1%交增值税,超过30万,是不是全部按照1%交增值税?
老师,新的优惠政策小规模纳税人月销售额不超过10万,季度不超过30万免税,超过按照1%征收,那是超过30万部分征收还是超过30万全部征收呢
小规模纳税人季度销售额超过30万,那是全额减按1%征收增值税,还是说30万免税,超过部分按1%征收?上海的
老师,小规模纳税人一季度30万免税,超过30万是全额征税,超过部分差额征税?
老师您好,25年修改了22年工商年报数据,直接在公示平台修改的税金少填了,企业会被列入异常名录吗?
25年修改了22年工商年报中的数字会跳出异常吗
25年修改了22年工商年报的缴税数字,当时少填了一个月的数字,会触发再次审核吗?
老师您好,工商年报一般填报完,如果当年没有跳出异常,后面年度不会再跳以往年度异常了吧?如19-23年有些数据有偏差了,当时是理解错误,25年只会对24年的数据做比对审核对吗?以往的不太想修正,怕引起不必要麻烦
老师,公司有单独的工会账套,有工会账户,但不能取现,公司开门红红包由工会账户转款到公司账户,公司再以现金形式发放红包给员工,请问工会账套及公司的账务处理分别怎么做呢?
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师你好!在平台上代开的发票,是以个税代开发票,是需要交什么税费,是开的材料费?我方是收票方需要看完税证明吗?
老师,客户项目还没做,但对方先预付一半的款给我们,但要求我们先开全额发票,请问我们这个月要先按全额确认收入吗?另一半就做应收账款
生产企业出口退税中的上期留抵税额的定义是什么呢?
老师,公司有几个员工社保公积金,在5月份被我误转出到b公司,然后5月的费用只能在b公司缴纳,费用是从a公司转到b公司去缴纳的,这几个员工的工资是在a公司发放,请问这个怎么做账,B公司本身没有收入
那账务上面需要怎么处理吗?如何计提增值税和附加税?
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2%的减免税不需要计提的吧?计提需要缴纳的增值税是不是 借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税?
不用做2%的免税的分录
那计提1%税费的分录是上面这样写吗?
如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
没看懂什么意思,我们超过30万不是全额1%缴税吗?那这1%的税不需要计提吗?
就是全额按1%计提,需要交的话, 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款