你好,截图你的申报表看一下。

老师你好,请问一下小规模增值税免税范围内,4月-6月开的票税率都是1%,请问我在主表填表时按3%金额填列,附列资料出来的金额是按1%金额,申报已经通过了,这样有问题吗?比如:2季度我开的票是90000元,税率1%,不含税金额89108.91元,税额891.09元,申报表填列时金额按87378.64元,税额2621.36元,附列资料表出来的含税金额是90000元,不含税金额是89108.91元,这样不对应?
老师,中介服务公司小规模,7-9月季度自行开出专票不含税149444.22,普票不含税1941.75,申报数据自动跳出主表第三行第二列专票不含税销售149444.22,然后在第10行跳出1980.20,请问这个数怎么算的,不是应该跳出1941.75吗?
老师:申报时出来这个是什么意思?我们这季度含税是83000元,按照不含税收入82178.22元填入小规模增值税报表10行内,跳出这个,是哪些数据不对,请教
老师,小规模纳税人,本季度申报时,实际含税收入是569140,开票不含税收入是563504.96,申报时附表一第8栏只能填563504.95,这样我应该怎么处理?所得税的收入按哪个数申报?
老师好!我们公司是小微企业,我这次报《增值税及附加税费申报表,填入的含税销售额是194295.4按下一步时自动出现全部含税收入199505.83这个数是怎么来的?再按一步出现提示(应税行为3%征收率,扣除余额中,不含税销售额0,必须在193694.98-197530.52范围内?请问这句话什么意思?没看懂?
老师,请教一个问题:我单位是一般纳税人,总经理是外地人,他周一至周五在公司本地办公时是住酒店的,周六周日回他广州的家,那样我就收到了他拿来报销的,在公司那个城市的酒店的增值税专票和高铁的电子发票(公司地-广州往返),这个情况,我是应该入差旅费还是入员工福利?
公司开业庆典的餐费只开收据没有发票可以税前扣除吗?
老师,您好,个体10月份开了15万的普票,用交增值税吗?是按月交还是按季度交?
代订机票普票,算差旅费还是服务费,
老师,请问下月底做销售的未开票收入,附件放什么?做暂估的成本,附件又放什么,我们是商贸企业
企业注销要在那三个平台操作
老师,我想问一下一般纳税人,9月份销项大于进项,月末未结转增值税,这种情况应该怎么处理呀?
员工未填过三岁以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,现在还可以填24年的吗
老师您好,公司注销时库存现金可以抵法人的其他应付款吗
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?