同学您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应往来科目

资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
如果涉及以前年度损益调整科目的话,需要调整资产负债表的相应科目期初数。比如汇算清缴要补2019年企业所得税,这个调整期初数可以在财务软件里调还是将资产负债表导出来手动调整,把手动改的报表保存备查? 是财务软件里不能直接手动改吗? 实际工作中怎么操作的?报表不改期初数,直接提交申报了是否可以?
某单位有12个会计人员,拟开展会计信息化工作,需使用财务(含往来)、报表、工资和固定资产等几个模块,其中报表、工资、固定资产需要2个人应用,其余的人处理账务和相应的管理工作。请制定一个建立该单位会计信息化所需要硬件、软件、人员、管理的解决方案,并对可能出现的问题提出建议。
用友软件t3财务报表,资产负债表不平,怎么能快速处理?现在可以肯定在往来科目中出现的问题
老师我是会计小白, 我现在刚进一家公司主管就叫我修改2021年离职的会计做的烂账,已经报过税了,但是资产负债表和科目余额表如下图1所示往来账款数据有差异,我们用的是用友T3老版本的财务软件,主管只给我指点到下图二叫我以科目余额表为准调报表,我改怎么调
老师,刚入职一家企业,之前的短期借款记的混乱,跟实际有差额,但是涉及到好多年账目,以前年度不清楚什么原因造成的,这个差额记账时怎么调整呢?
老师赡养老人父母健在 祖父母也健在 可以同时扣除吗
买进商品,拿不到发票,对公支付金额就全部入库存商品吗
老师,公司支付给另一个公司信息服务费,发票暂时还没有回来,请问怎么做分录
老师 股东想从账上打款到他个人,再转回做实收资本,怎么操作合理
公司年底聚餐,给优秀员工发的现金红包,做账计提的时候分录摘要怎么写
小规模刚成立的公司,还没有业务,2025.12.30号开取得一张技术服务费50000元,现在什么税,增值税不用申报,没有收入,小规模不能抵扣,是不是只报企业所得税
老师您好,就是我们是总公司,和分公司是汇总报报表还有所得税,增值税和个税是分公司自己报,我想问下所得税,报工资薪酬那块,第一行按成本费用那个和第二行实际支付那个是不是得把分公司带上呢,因为财报什么的是一起的
老师您好,小规模企业,我们甲企业5000买一个椅子,5000卖给乙企业。我咋做会计分录
实收资本没变化,营业账簿的印花税就不用交吧
老师我咨询用友财务软件问题,不是账务处理,谢谢
应是公式设置问题,重分类公式设置
增加了新的往来科目或辅助项目也会影响