同学您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应往来科目
资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
如果涉及以前年度损益调整科目的话,需要调整资产负债表的相应科目期初数。比如汇算清缴要补2019年企业所得税,这个调整期初数可以在财务软件里调还是将资产负债表导出来手动调整,把手动改的报表保存备查? 是财务软件里不能直接手动改吗? 实际工作中怎么操作的?报表不改期初数,直接提交申报了是否可以?
某单位有12个会计人员,拟开展会计信息化工作,需使用财务(含往来)、报表、工资和固定资产等几个模块,其中报表、工资、固定资产需要2个人应用,其余的人处理账务和相应的管理工作。请制定一个建立该单位会计信息化所需要硬件、软件、人员、管理的解决方案,并对可能出现的问题提出建议。
用友软件t3财务报表,资产负债表不平,怎么能快速处理?现在可以肯定在往来科目中出现的问题
老师我是会计小白, 我现在刚进一家公司主管就叫我修改2021年离职的会计做的烂账,已经报过税了,但是资产负债表和科目余额表如下图1所示往来账款数据有差异,我们用的是用友T3老版本的财务软件,主管只给我指点到下图二叫我以科目余额表为准调报表,我改怎么调
老师您好,自然人股东把她全部股份转给公司的法人,需要交什么税?怎么计算呢?
水泥指定到混凝土厂,代加工,分别签订2个合同,涉及到虚开吗
老师,个人所得税是按应发金额申报是吗 工资2000,全勤200,个人承担社保500元 个税申报收入就是2200元是吗?然后再把个人承担的社保部分分别填入到个人承担社保部分 老师我理解的正确吗?
老师,怎么样在第三个季度的报表上看出是不是超过小微企业的标准?
老师,我开了一张20万的6%税率专票技术服务费,由于合同变更为16万,那现在这个发票是全部红冲还是说可以部分红冲(只红冲4万)
因增值税专票在下个月勾选可以认证抵扣,本月的收入未开具发票,产生的增值税可以下个月缴纳吗?
土地税和房产税应当计入税金及附加还是管理费用?
老师,我开了一张20万的6%税率专票技术服务费,由于合同变更为16万,那现在这个发票是全部红冲还是说可以部分红冲(只红冲4万)
你好,请问用友U8c固定资产折旧怎么自动生产凭证,我界面生成凭证是灰色的
老师,报所得税报表,收入和成本取的是本年贷方发生额累计数吗?还是哪里
老师我咨询用友财务软件问题,不是账务处理,谢谢
应是公式设置问题,重分类公式设置
增加了新的往来科目或辅助项目也会影响