同学你好 借:管理费用-租金 贷:银行存款
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
老师,我们厂办厂初期租厂房交了一个月的房租押金,原来的会计直接做进了费用,购买的电压箱价值二十万,已经摊销完。现在我们欠房东两个月的房租,用押金和电压箱抵消,我做账要准备哪里证明吗,这账要怎么做,现在厂要注销了
老师我们公司是办公室和厂房都是经营租赁来的,一个月租金26667元,其中办公室有2间,其他是厂房,我房租是一次性支付了5年的,现在每月摊销,要怎么分摊,是管理费用一部分,生产成本一部分吗?
老师,你好,我公司之前一直是筹办期没收入,由下个月8月份开始有200万收入,之前付了5-6月份厂房租金36万,房东没给发票,8月份才开租金发票,那么我这5.6月的租金费入管理费用开办费吗???
老师你好,工厂还在筹建期的第二个月,厂房和办公室租金四月份开始要付了,房东开的是一个月的房租的票,我做账的话要怎么做呢?不需要摊销了吧?
应付账款借方余额20万,负债总额40万,重分类到预付账款借方,资产总额增加,那负债总额应该多少?
公司注册资本金1000万,现在实交10万,要减到50万,需要交税吗,股东和比例不变
老师给老板提供的半年数据报表是以实际收到支出的数据还是应收应付的数据来体现以及怎么核算利润率,谢谢
您好老师,我们公司开票额度不够了,申请额度时,是选长期还是短期合适?
老师麻烦问一下,一个财务怎么控制公司的合规呢?
老师,我刚接手一家公司的账,本身就是个商贸企业,前会计计提应付职工薪酬借方用了生产成本,导致现在生产成本余额挂的很大,这怎么调一下
老师我们租赁别人的房屋,再转租出去都需要交什么税呀
会算清缴在税务局里面哪里能看到
请问老师,销售产品时包装盒也收费了,怎么开发票
一般纳税人注销都需要做什么
不需要摊销 正常做账 如果整个年度都是筹建期 汇算时纳税调增
汇算时为什么要调整呢老师?新手不太明白,麻烦老师细讲下,谢谢
一共分办公室房租,厂房租金和厂房管理费,我是都可以记入管理费用租金么
因为筹建期汇算时是没有损益的 从开始生产经营年度开始才会出现损益 这是要把筹建期纳税调增的再进项纳税调减
不是说筹建期可以一次扣除,之后摊销么
是这个意思么老师?我还是不太明白
筹建期不确认损益的 等到生产经营年度再一次性扣除或者选择分次摊销 但一般都是选择一次性扣除